701/2018 |
kúpna cena 13 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414 760,00 € |
30.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
730/2018 |
kúpna zmluva č. 1/2018 - obstaranie bytov 13 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
223 330,00 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
602/2018 |
stavebné práce " Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici" |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
171 548,11 € |
24.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018 |
stavebné práce "Modernizácia MŠ na Cintorínskej ulici v Gabčíkove" |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126 151,88 € |
11.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
773/2018 |
stavené práce: objekt Csemadok |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48 328,22 € |
18.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1360/2018 |
rekonštrukcia parkoviska pred štadiónom |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 362,58 € |
11.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
489/2018 |
stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
29 727,60 € |
29.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
733/2018 |
stavebné práce " Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici" |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 245,58 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
957/2018 |
projektová dokumentácia - Zdravotné stredisko Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 880,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1380/2018 |
rozšírenie kamerového systému v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 063,59 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2018 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
14 161,32 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018 |
prevádzkovanie kanalizačnej siete za rok 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
14 068,13 € |
22.02.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
821/2018 |
urnová stena - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Syenit kamenárstvo- Nagy Jozef |
37161245 |
Iné |
8 500,00 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
490/2018 |
stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 107,69 € |
29.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018 |
rekonštrukcia vchodu kostola |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ajpek, s.r.o. |
45915041 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 092,00 € |
24.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
677/2018 |
pracovná odev, odznaky pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 025,00 € |
21.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 826,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 677,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
448/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
01.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1099/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
01.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 622,10 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
980/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 528,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
350/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 508,61 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1078/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 508,61 € |
04.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
933/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 483,39 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1213/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 483,39 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1049/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
546/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 420,34 € |
09.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |