957/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
561,79 € |
15.05.2019 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
900/2020 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
115,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
897/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
296,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1269/2019 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
765,12 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1270/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
271,92 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1271/2019 |
verejné obstarávanie "Zdravotná technika" |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
Iné |
384,00 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1272/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1273/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1274/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1275/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1276/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1279/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,34 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1280/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,44 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1281/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
376,81 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1282/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,25 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1283/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,33 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1284/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,89 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1285/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
470,69 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1288/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
557,16 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1259/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,75 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1260/2019 |
oprava, čistenie plynových topidiel TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1261/2019 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1262/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
565,10 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1263/2019 |
vypracovanie dokumentov súvisiacich s povolením zberného dvora a nakl. s odpadmi v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
SYSTEM SOLUTIONS s.r.o. |
44222882 |
Iné |
500,00 € |
17.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1331/2019 |
Tel.poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1246/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,50 € |
11.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1247/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1248/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1249/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1250/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |