Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1044/2020 odvoz smeti kontajnerom AT-PLAY s.r.o. 52368106 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 235,95 € 05.03.2020 05.03.2020 Faktúra
1082/2020 vyčistenie žumpy AVA-stav, s.r.o. 43989268 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1329/2019 zber a odvoz TKO BEKOR s.r.o. 36291749 Technické služby 31826245 Iné 67,13 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1101/2020 vyčistenie žumpy BEKOR s.r.o. 36291749 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 01.07.2020 01.07.2020 Faktúra
1057/2020 Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Tehcnické služby 31826245 Iné 32,00 € 09.03.2020 09.03.2020 Faktúra
1328/2019 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 117,38 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1041/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 118,26 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1051/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Tehcnické služby 31826245 Iné 104,12 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1068/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 115,61 € 06.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1078/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 97,93 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1091/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 131,53 € 04.06.2020 04.06.2020 Faktúra
1136/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 121,80 € 09.09.2020 09.09.2020 Faktúra
1158/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 130,64 € 09.11.2020 09.11.2020 Faktúra
1043/2020 odvoz smeti kontajnerom Derakat s.r.o. 45330662 Technické služby 31826245 Iné 229,10 € 05.03.2020 05.03.2020 Faktúra
1096/2020 Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 05.06.2020 05.06.2020 Faktúra
2020/3 zber elektroodpadu ENVIROPOL SK, s.r.o. 514801911 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 143,68 € 05.06.2020 10.06.2020 Faktúra
11/2020 prenájom pozemkov euroAWK, s.r.o. 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 367,20 € 31.12.2020 19.01.2021 Faktúra
1083/2020 nádoba na smeti Fekete Robert 00000000 Technické služby 31826245 Iné 140,00 € 21.05.2020 21.05.2020 Faktúra
1042/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 266,59 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1052/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 279,14 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1069/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 255,98 € 06.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1179/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 130,22 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1092/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 506,64 € 04.06.2020 04.06.2020 Faktúra
1113/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 1 091,77 € 13.07.2020 13.07.2020 Faktúra
1138/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844761 Technické služby 31826245 Iné 362,97 € 09.09.2020 09.09.2020 Faktúra
1148/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 973,73 € 06.10.2020 06.10.2020 Faktúra
1157/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 243,60 € 09.11.2020 09.11.2020 Faktúra
4/2020 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz 31150969 Právne a konzultačné služby 398,33 € 08.01.2020 04.03.2020 Faktúra
283/2020 betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Imrich Csicsai 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 820,00 € 17.04.2020 13.05.2020 Faktúra
1264/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 171,86 € 09.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »