Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 1798918805-82-2017, Slovak Telekom,Bratislava Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 10.08.2017 30.08.2017 Faktúra
Fa č. 20170009-132-2017, Pavel Mrázek Lackovce Revízia bleskozvodov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 950,00 € 27.11.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 2017001-10-2017,Iveta PaulikováSnina Dar zo SF - životné jubileum Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Iveta Pauliková, Snina 46838091 Iné 35,00 € 31.01.2017 23.02.2017 Faktúra
Fa č. 20170010,151-2017, Pavel Mrázek, Lackovce Revízia elektoinštalácie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 993,00 € 14.12.2017 15.12.2017 Faktúra
Fa č. 20170010-116-2017,Ing. Varjan Peter Výber počitačov, licencie, inštalacia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing.Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 31.10.2017 10.11.2017 Faktúra
Fa č. 2017002-35-2017, Ing. Varjan Peter Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing.Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 11.04.2017 21.04.2017 Faktúra
Fa č. 201700303 - ŠJ - 2017 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 51,20 € 31.01.2017 01.02.2017 Faktúra
Fa č. 201700619 - ŠJ - 2017 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 57,60 € 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
Fa č. 201700990 - ŠJ - 2017 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 70,40 € 29.03.2017 31.03.2017 Faktúra
Fa č. 2017013-50-2017, Luma Press Humenné Kancelarské potreby ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné 36508357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,84 € 24.05.2017 24.05.2017 Faktúra
Fa č. 201701303 - ŠJ - 2017 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 65,60 € 26.04.2017 26.04.2017 Faktúra
Fa č. 20170132-134-2017, JISK-Sk s.r.o, Prešov Inštalácia stravného programu Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 JISK-Sks.r.o Prešov 45687951 Iné 238,80 € 28.11.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 201701709-19-2017, krídla s.r.o Humenné Školské potreby - hmotná núdza Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 Iné 116,20 € 07.03.2017 28.03.2017 Faktúra
Fa č. 20170199-108-2017, MJ Lekáreň s.r.o Humenné Poukážky lekáreň zo SF Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 MJ Lekáreň s.r.o 36502863 Iné 900,00 € 25.10.2017 02.11.2017 Faktúra
Fa č. 20170203-74-2017, Drevokom Slovakia s.r., Čičava 314 Detské drevené postele s matracom Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou 47136201 Iné 1 675,00 € 26.07.2017 02.08.2017 Faktúra
Fa č. 201702832-111-2017, EUROGASTROP Prešov Vybavenie kuchyne Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov 44137761 Iné 903,80 € 02.11.2017 10.11.2017 Faktúra
Fa č. 201702892-122-2017, Eurogastrop, Prešov oprava kotla Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov 44137761 Iné 73,20 € 15.11.2017 21.11.2017 Faktúra
Fa č. 20170403-30-2017,TomášBbenek Lieskovec 130 Technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomáš Benek,Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 05.04.2017 21.04.2017 Faktúra
Fa č. 20170405-96-2017, Tlačiareň IRIS Bratislava Tlačiva ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tlačiareň IRIS s.r.o, 48058629 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 39,00 € 22.09.2017 27.09.2017 Faktúra
Fa č. 2017070117-120-2017, Dráčik -DIVI Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dráčik DIVI s.r.o, Gajova 13, Bratislava, prev.: OC Humenné Štefánikova 24 46118985 Iné 774,56 € 09.11.2017 10.11.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »