Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 2017075-51-2017, Dumiro s.r.o Humenné Čistace potreby ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 344,54 € 24.05.2017 24.05.2017 Faktúra
Fa č. 201707958-106-2017, Krídla s.r.o Humenné školské potreby HN Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 Iné 33,20 € 17.10.2017 02.11.2017 Faktúra
Fa č. 20170820-110-2017, Lepal Technik Vysavače Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Lepal Technik spol. s.r.o 36505455 Iné 278,00 € 31.10.2017 10.11.2017 Faktúra
Fa č. 20170873-67-2017, Tomáš Benek, Lieskovec 130 Technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomáš Benek,Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 07.07.2017 12.07.2017 Faktúra
Fa č. 201708866-124-2017, Krídla s.r.o Humenné Školské potreby Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Krídla s.r.o, Mierova 94, 06601 Humenné 36466778 Iné 686,78 € 15.11.2017 21.11.2017 Faktúra
Fa č. 2017103-68-2017,Dumiro s.r.o Humenné čistiace potreby MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné 36499544 Iné 456,84 € 07.07.2017 12.07.2017 Faktúra
Fa č. 20171316-100-2017, Tomaš Benek Lieskovec 130 Technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomáš Benek,Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 06.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 2017133-86-2017, Mestské kultúrne stredisko Humenné Vstupenky na koncert zo SF Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1, Humenné 00351865 Iné 160,00 € 28.08.2017 30.08.2017 Faktúra
Fa č. 20171620,149-2017, Tomáš Benek Lieskovec 130 Technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomaš Benek , Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 13.12.2017 15.12.2017 Faktúra
Fa č. 2017177, 148-2017, Dumiro s.ro Humenné Čistiace prostriedky ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 200,00 € 13.12.2017 15.12.2017 Faktúra
Fa č. 2017191-136-2017, Požiarny servis Humenné Revízia HP Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 36483923 Iné 250,40 € 01.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 2017522- 126-2017, Jana Kabatová, Humenné Vysavače Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Jana Kabatová 46553274 Iné 358,00 € 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
Fa č. 202087979-113-2017, Elekrtosped , Bratislava Počitač ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Elektrosped a.s Bratislava 35765038 Iné 569,00 € 02.11.2017 10.11.2017 Faktúra
Fa č. 21-78-2017, Jozef Burda, Humenné Vymaľovanie priestorov MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Jozef Burda, SNP 20, 066 01 Humenné 41083229 Stavebné práce, opravárenské práce 745,55 € 03.08.2017 04.08.2017 Faktúra
Fa č. 2102804690-118-2017, Slovak Telekom Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 08.11.2017 10.11.2017 Faktúra
Fa č. 2122291945-32-2017, Vých. vodárenská spoločnosť, Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 329,28 € 05.04.2017 21.04.2017 Faktúra
Fa č. 2122942467-99-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 750,60 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 2123181041-156-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 238,47 € 27.12.2017 08.01.2018 Faktúra
fa č. 2170084-40-2017, Optimax Košice Údržba kopirovacích strojov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 OPTIMAX, Tokajícka 4, Košice 14394979 Iné 49,00 € 24.04.2017 24.05.2017 Faktúra
Fa č. 2171463-137-2017, Taktik vydavateľstvo Košice Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Taktik vydavateľstvo s.r.o,Košice 45258767 Iné 995,34 € 01.12.2017 08.12.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »