Fa č. 2017075-51-2017, Dumiro s.r.o Humenné |
Čistace potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
344,54 € |
24.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201707958-106-2017, Krídla s.r.o Humenné |
školské potreby HN |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
Iné |
33,20 € |
17.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20170820-110-2017, Lepal Technik |
Vysavače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Lepal Technik spol. s.r.o |
36505455 |
Iné |
278,00 € |
31.10.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20170873-67-2017, Tomáš Benek, Lieskovec 130 |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
07.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201708866-124-2017, Krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 06601 Humenné |
36466778 |
Iné |
686,78 € |
15.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017103-68-2017,Dumiro s.r.o Humenné |
čistiace potreby MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Iné |
456,84 € |
07.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20171316-100-2017, Tomaš Benek Lieskovec 130 |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
06.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017133-86-2017, Mestské kultúrne stredisko Humenné |
Vstupenky na koncert zo SF |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1, Humenné |
00351865 |
Iné |
160,00 € |
28.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20171620,149-2017, Tomáš Benek Lieskovec 130 |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomaš Benek , Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017177, 148-2017, Dumiro s.ro Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017191-136-2017, Požiarny servis Humenné |
Revízia HP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 |
36483923 |
Iné |
250,40 € |
01.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017522- 126-2017, Jana Kabatová, Humenné |
Vysavače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jana Kabatová |
46553274 |
Iné |
358,00 € |
16.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 202087979-113-2017, Elekrtosped , Bratislava |
Počitač ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Elektrosped a.s Bratislava |
35765038 |
Iné |
569,00 € |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 21-78-2017, Jozef Burda, Humenné |
Vymaľovanie priestorov MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Burda, SNP 20, 066 01 Humenné |
41083229 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
745,55 € |
03.08.2017 |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2102804690-118-2017, Slovak Telekom |
Telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
08.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2122291945-32-2017, Vých. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 329,28 € |
05.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2122942467-99-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
750,60 € |
02.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2123181041-156-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 238,47 € |
27.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
fa č. 2170084-40-2017, Optimax Košice |
Údržba kopirovacích strojov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
OPTIMAX, Tokajícka 4, Košice |
14394979 |
Iné |
49,00 € |
24.04.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2171463-137-2017, Taktik vydavateľstvo Košice |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o,Košice |
45258767 |
Iné |
995,34 € |
01.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |