Zmluva č. 17K775132 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov-Stravné lístky |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
0,00 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
Mgr |
riad.MŠ |
Zmluva |
Obj.č. 41-2017, Dráčik -DIVI |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dráčik DIVI s.r.o, Gajova 13, Bratislava, prev.: OC Humenné Štefánikova 24 |
46118985 |
Iné |
774,56 € |
09.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad,.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 2017070117-120-2017, Dráčik -DIVI |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dráčik DIVI s.r.o, Gajova 13, Bratislava, prev.: OC Humenné Štefánikova 24 |
46118985 |
Iné |
774,56 € |
09.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj. č. 17-2017, Drevokom Slovakia s.r.o |
Detské drevené postele s matracom |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
1 675,00 € |
17.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 20170203-74-2017, Drevokom Slovakia s.r., Čičava 314 |
Detské drevené postele s matracom |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
1 675,00 € |
26.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj,č.55/2017, Dumiro s.r.o, humenné |
Čistiace potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 € |
11.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
Monika Tribulová |
riad.MŠ |
Objednávka |
Obj.č. 10-2017, Dumiro s.r.o, Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
344,54 € |
22.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
Riad. MŠ |
Objednávka |
Fa č. 2017075-51-2017, Dumiro s.r.o Humenné |
Čistace potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
344,54 € |
24.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č.15-2017, Dumiro s.r.o , Humenné |
Čistiace prostriedky MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Iné |
456,84 € |
07.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad,.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 2017103-68-2017,Dumiro s.r.o Humenné |
čistiace potreby MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Iné |
456,84 € |
07.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017177, 148-2017, Dumiro s.ro Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201702225 - ŠJ - 2017 - Eastfood s.r.o. |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
209,80 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201702411 - ŠJ - 2017 - Eastfood Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
297,85 € |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č. 27-2017, Elarin s.r.o, Trnkov 44 |
učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov |
45240841 |
Iné |
986,00 € |
19.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
Tribulová Monika |
riad.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 9002017-135-2017, Elarin s.r.o Prešov |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov |
45240841 |
Iné |
986,00 € |
30.11.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č. 52-2017, Elektroservis VV s.r.o |
oprava konvektomatu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Elektroservis VV s.r.o |
44602731 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59,76 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad,.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 1700583-128-2017, Elektroservis VV s.ro , Vranov |
Oprava konvektomatu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Elektroservis VV s.r.o |
44602731 |
Iné |
59,76 € |
21.11.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č. 36-2017, Elektrosped a.s.Bratislava |
Počitač pre ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Elektrosped a.s bratislava |
35765038 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
569,00 € |
31.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad,.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 202087979-113-2017, Elekrtosped , Bratislava |
Počitač ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Elektrosped a.s Bratislava |
35765038 |
Iné |
569,00 € |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č. 26-2017, ENI2016 s.r.o, Streda nad Bodrogom |
Školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ENI2016 s.r.o |
50544632 |
Iné |
660,00 € |
18.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
Tribuloví Monika |
riad. MŠ |
Objednávka |