Fa č. 0177996506-65-2017, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-76-2017, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
03.08.2017 |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-88-2017,Antik Telekom , Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-101-2017, Antik Telecom Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
10.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-115-2017, Antik Telecom |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
07.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-142-2017, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
06.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
obj.č. 35-2017, Datacomp s.r.o, Kočice |
Počitač pre MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
471,00 € |
31.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Tribulová Monika |
raid.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 176058-112-2017, Datacomp s.r.o, Košice |
Počitač MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
471,00 € |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č.9/2017 |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hobla s.r.o |
36268569 |
Iné |
607,20 € |
10.05.2017 |
|
|
12.05.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 221750499-47-2017, Hobla s.r.o Levice |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hobla s.r.o |
36268569 |
Iné |
607,20 € |
16.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č. 24-2017, DOXX, Žilina, pob. Prešov |
stravné lístky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOOX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
707,20 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
Riad. MŠ |
Objednávka |
Fa č. 3217371622-90-2017, DOXX Žilina |
Stravné lístky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOOX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
707,20 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17K775132 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov-Stravné lístky |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
0,00 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
Mgr |
riad.MŠ |
Zmluva |
Obj.č. 3-2017, Krídla s.r.o Humenné |
školské potreby -HN |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
Iné |
116,20 € |
07.03.2017 |
|
|
13.03.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 201701709-19-2017, krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby - hmotná núdza |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
Iné |
116,20 € |
07.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
Ob. č.25-2017, Krídla s.r.o, Humenné |
Školské potreby - hmotná núdza |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
Iné |
33,20 € |
11.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
Tribulová Monika |
riad. MŠ |
Objednávka |
Fa č. 201707958-106-2017, Krídla s.r.o Humenné |
školské potreby HN |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
Iné |
33,20 € |
17.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č.46-2017, Krídla s.r.o, Humenné |
školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
Iné |
686,78 € |
14.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 201708866-124-2017, Krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 06601 Humenné |
36466778 |
Iné |
686,78 € |
15.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č. 50-2017, Požiarny servis Humenné |
Revizia hasiacích prístrojov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 |
36483923 |
Iné |
290,00 € |
20.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad.MŠ |
Objednávka |