Fa č. 2102804690-118-2017, Slovak Telekom |
Telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
08.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-123-2017, Východosl. energetika, Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
404,27 € |
15.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa čť. 1417002781-125-2017, H.E.S s.r.o, Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 915,76 € |
15.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7219086279-139-2017, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
04.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-142-2017, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
06.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 4104692255-143-2017, Slovak Telekom Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,21 € |
07.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1417003068,150-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 436,70 € |
14.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-154-2017, Východosl. energia, Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,54 € |
19.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2123181041-156-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 238,47 € |
27.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1417003159-157-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 539,22 € |
27.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Obj.č. 10-2017, Dumiro s.r.o, Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
344,54 € |
22.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
Riad. MŠ |
Objednávka |
Obj.č. 11-2017, Luma-Press s.r.o, Humenné |
Kancelarské potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné |
36508357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,84 € |
22.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad,.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 2017013-50-2017, Luma Press Humenné |
Kancelarské potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné |
36508357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,84 € |
24.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017075-51-2017, Dumiro s.r.o Humenné |
Čistace potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
344,54 € |
24.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č. 21-2017, Hladamfarby , Nitra |
Tonery |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hladamfarby.sk s.r.o, Nitra |
46534831 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
149,60 € |
03.08.2017 |
|
|
04.08.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 170102727-80-2017,Hladamfarby sk. Nitra |
tonery |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hladamfarby .sk s.r. o, Nábrežie mládeže 9, 949 01 Nitra |
46534831 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
149,60 € |
07.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20170405-96-2017, Tlačiareň IRIS Bratislava |
Tlačiva ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tlačiareň IRIS s.r.o, |
48058629 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,00 € |
22.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
obj.č. 35-2017, Datacomp s.r.o, Kočice |
Počitač pre MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
471,00 € |
31.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Tribulová Monika |
raid.MŠ |
Objednávka |
Obj.č. 36-2017, Elektrosped a.s.Bratislava |
Počitač pre ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Elektrosped a.s bratislava |
35765038 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
569,00 € |
31.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad,.MŠ |
Objednávka |
Obj.č38-2017, Partner Retail s.r.o bratislava |
Tlačiareň OKI |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Partner Retail s.r.o |
48127124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
136,90 € |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad.MŠ |
Objednávka |