Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 0177996506-115-2017, Antik Telecom Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 07.11.2017 10.11.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-142-2017, Antik Telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 06.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Obj.č. 11-2017, Luma-Press s.r.o, Humenné Kancelarské potreby ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné 36508357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,84 € 22.05.2017 24.05.2017 Mgr. Ľubov Morochovičová riad,.MŠ Objednávka
Fa č. 2017013-50-2017, Luma Press Humenné Kancelarské potreby ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné 36508357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,84 € 24.05.2017 24.05.2017 Faktúra
Obj.č. 19-2017, ŠEVT a.s. B. Bystrica Knihy dochádzky, evidencia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica 31331131 Iné 30,38 € 31.07.2017 04.08.2017 Mgr. Ľubov Morochovičová riad.MŠ Objednávka
Fa.č 173086-152-2017,Espik Group, Orlov Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 18,90 € 18.12.2017 22.12.2017 Faktúra
Zmluva č.1/44/2017 Kupná zmluva č.1/44/2017 Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Kupná zmluva č.1/44/2017 , OVO Centrum 32394268 Iné 0,00 € 21.06.2017 21.06.2017 Mgr. Ľubov Morochovičová ria Zmluva
Fa č. 284517210-70-2017, Ives Košice Licencia Ives Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ives Košice, Čsl. armády 20, 04018 Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,65 € 12.07.2017 12.07.2017 Faktúra
Fa č. 720170446-8-2017, Vema s.r o , Bratislava Licencia Vema Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 82,80 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
Fa č. 222017-81-2017, Burda Jozef, Humenné Maľovanie ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 Iné 251,60 € 09.08.2017 30.08.2017 Faktúra
Obj.č. 37-2017, RETRANS TRUCK RENTAL s.r.o MIcrosoft OFFICE 2010 Profesional Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 RETRANS TRUCK RENTAL s.r.o 24826251 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 146,00 € 02.11.2017 07.11.2017 Tribulová Monika riad,.MŠ Objednávka
Fa č. 17110010-114-2017, Retrans Truck MIcrosoft OFFICE 2010 Profesional -2x Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 RETRANS TRUCK RENTAL s.r.o 24826251 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 146,00 € 02.11.2017 10.11.2017 Faktúra
Obj.č. 14-2017, Jozef Karandušovský , Nám. Slobody 61 , Humenné Odborná skúška výťahov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Jozef Karandušovský,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné 14297396 Iné 260,00 € 20.06.2017 21.06.2017 Mgr. Ľubov Morochovičová riad.MŠ Objednávka
Fa č. 17040120-85-2017, WINTEX s.r.o, Vranov nad Topľou Odevy ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Wintex s.r.o,Vranov nad/ Topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné 31700438 Iné 188,09 € 28.08.2017 30.08.2017 Faktúra
Fa č. 31009817-26-2017, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.03.2017 28.03.2017 Faktúra
Fa č. 31084717-58-2017, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.06.2017 21.06.2017 Faktúra
Fa č. 31112617-93-2017, Technické služby mesta Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 149,60 € 18.09.2017 27.09.2017 Faktúra
Fa č. 31135917-129-2017, technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 23.11.2017 08.12.2017 Faktúra
Obj.č. 52-2017, Elektroservis VV s.r.o oprava konvektomatu Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Elektroservis VV s.r.o 44602731 Stavebné práce, opravárenské práce 59,76 € 21.11.2017 21.11.2017 Tribulová Monika riad,.MŠ Objednávka
Fa č. 1700583-128-2017, Elektroservis VV s.ro , Vranov Oprava konvektomatu Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Elektroservis VV s.r.o 44602731 Iné 59,76 € 21.11.2017 08.12.2017 Faktúra