Fa č. 492357023 - ŠJ - 2017 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
191,29 € |
31.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492357048 - ŠJ - 2017 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
191,38 € |
31.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj.č. 20-2017 WINTEX s.r.o, Humenné |
Pracovné odevy ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné |
31700438 |
Iné |
191,62 € |
03.08.2017 |
|
|
04.08.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
Fa č.492357055 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
193,36 € |
22.12.2017 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 492357006 - ŠJ - 2017 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
196,04 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.117211886 - ŠJ - 2017 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
198,51 € |
11.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017002-35-2017, Ing. Varjan Peter |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
11.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj. č.6-2017, Ing. Varjan Peter |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
10.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad,.MŠ |
Objednávka |
Obj.č. 34-2017, Ing. Varjan Peter |
Zabezpečenie počitačov a tlačiarne |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
31.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad,.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 20170010-116-2017,Ing. Varjan Peter |
Výber počitačov, licencie, inštalacia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
31.10.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Obj,č.55/2017, Dumiro s.r.o, humenné |
Čistiace potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 € |
11.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
Monika Tribulová |
riad.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 232017, 146-2017, Štefan Behun, Humenné |
Technik BTS |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Štefan Behun-BTS,Humenné |
41087330 |
Iné |
200,00 € |
12.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017177, 148-2017, Dumiro s.ro Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.117026591 - ŠJ - 2017 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
206,88 € |
20.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201702225 - ŠJ - 2017 - Eastfood s.r.o. |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
209,80 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492357034 - ŠJ - 2017 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
210,47 € |
31.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 117038865 - ŠJ - 2017 - Biddfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
212,80 € |
13.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1701304097 - ŠJ - 2017 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
213,44 € |
13.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1701302161 - ŠJ - 2017 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
213,84 € |
17.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1716107 -ŠJ - 2017 - DMJ Market Vranov nad Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
214,60 € |
18.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |