Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 0177996506-2-2017, Antik Telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Stavebné práce, opravárenské práce 0,03 € 06.01.2017 30.01.2017 Faktúra
Fa č. 37947958 - ŠJ - 2017 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Stavebné práce, opravárenské práce 54,03 € 17.02.2017 28.02.2017 Faktúra
Fa č. 8017001721 - ŠJ - 2017 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Stavebné práce, opravárenské práce 70,08 € 07.03.2017 22.03.2017 Faktúra
Obj. č 8-2017, Trimedical Pharm.D.S, Michalovce Prepravné Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 TRIMEDICAL Pharm D.S 44791623 Stavebné práce, opravárenské práce 50,00 € 18.04.2017 25.04.2017 Mgr. Ľubov Morochovičová riad,.MŠ Objednávka
Obj.č. 16-2017. Burda Jozef, Humenné Vymaľovanie priestorov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 Stavebné práce, opravárenské práce 745,55 € 17.07.2017 25.07.2017 Mgr. Ľubov Morochovičová riad.MŠ Objednávka
Obj. č.18-2017, Jozef Burda Vymaľovanie priestorov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Jozef Burda, SNP 20, 066 01 Humenné 41083229 Stavebné práce, opravárenské práce 251,60 € 26.07.2017 02.08.2017 Mgr. Ľubov Morochovičová riad.MŠ Objednávka
Fa č. 21-78-2017, Jozef Burda, Humenné Vymaľovanie priestorov MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Jozef Burda, SNP 20, 066 01 Humenné 41083229 Stavebné práce, opravárenské práce 745,55 € 03.08.2017 04.08.2017 Faktúra
Obj.č. 52-2017, Elektroservis VV s.r.o oprava konvektomatu Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Elektroservis VV s.r.o 44602731 Stavebné práce, opravárenské práce 59,76 € 21.11.2017 21.11.2017 Tribulová Monika riad,.MŠ Objednávka
Fa č. 1712011-155-2017, Aglo Solutions, Bratislava Prevádzka domény Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Aglo solutions s.r.o., Bratislava 35973072 Stavebné práce, opravárenské práce 19,80 € 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
Fa č. 320160956-1-2017, Vema s.r.o,Bratislava Inštalácia VEMA Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vema s.r.o 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 04.01.2017 30.01.2017 Faktúra
Fa č. 720170446-8-2017, Vema s.r o , Bratislava Licencia Vema Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 82,80 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-11-2017, Antik Telecom Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.02.2017 23.02.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-18-2017, Antik Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 07.03.2017 28.03.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-33-2017, Antik Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
Fa č. 2017002-35-2017, Ing. Varjan Peter Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing.Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 11.04.2017 21.04.2017 Faktúra
Obj. č.6-2017, Ing. Varjan Peter Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 10.04.2017 21.04.2017 Mgr. Ľubov Morochovičová riad,.MŠ Objednávka
Fa č. 320170396-38-2017, Vema s.r.o bratislava Aplikácia Vema Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,00 € 21.04.2017 24.05.2017 Faktúra
Fa č. 720170980-42-2017, Vema s.r.o Bratislava Vema Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 90,00 € 27.04.2017 24.05.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-43-2017, Antik Telecom s.r.o Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.05.2017 24.05.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-52-2017 Antik telecom s.r.o Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.06.2017 21.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »