Zmluva č.1/2019 |
ZMluva o poskytovaní služby servis PC |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Zmluva o poskytovaní služby servis PC |
50820621 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
Monika Tribulová |
Riad. MŠ |
Zmluva |
Obj.č.3-2019, K servis-MK s.ro Kapušany |
čistenie kanalizacie havarijný stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Iné |
100,00 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
Monika Tribulová |
riad.MŠ |
Objednávka |
Obj.č.1/2019 K servis-MK s.r.o |
Monitorovanie a čistenie kanalizácie- havarijný stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
11.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
Monika Tribulová |
riad. MŠ |
Objednávka |
Obj.č 2 -2019, Pavel Mrázek |
Elektrorevízia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek , Lackovce 217 |
43685684 |
Iné |
110,00 € |
17.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
Monika Tribulová |
Riad.MŠ |
Objednávka |
Obj. č. 4-2019, ASC Applied Software Consultants s.r.o Bratislava |
Edupage PRO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
31361161 |
Iné |
129,00 € |
04.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
Monika Tribulová |
riad.MŠ |
Objednávka |
Fa.č.5201900598 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
384,45 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa. č.119017359 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
93,28 € |
05.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č8226059128-14-2019. Slocvak Telekom a.s. Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,01 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8019002030 - ŠJ - 2019 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
29,60 € |
07.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8019001583 - ŠJ - 2019 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
25,41 € |
21.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8019001088 - ŠJ - 2019 - PPaC He |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
29,04 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8019000849 - ŠJ - 2019 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
40,57 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8019000849 - ŠJ - 2019 -PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
40,57 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8019000622 - ŠJ - 2019 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
35,09 € |
24.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8019000359 - ŠJ - 2019 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
42,35 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201900597 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
340,34 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
535,21 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492359012 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
204,65 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492359007 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
54,00 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
6,00 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |