Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 1418000774, 39-2018, H.E.s s.r.o Humenné teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 929,11 € 18.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 1417140200, 40-2018 H.E.S s.r.o.Humenné Teplo vyúčtovanie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č.118064619 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 259,32 € 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
Fa č. 2018054, 38-2018, Dumiro s.r.o Humenné Čistace prostriedky MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 379,30 € 16.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č.118062464 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 130,51 € 12.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č.8018003251 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 22,66 € 12.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č. 2018053,36-2018 Dumiro s.r.o Humenné Čistiace prostriedky ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 326,85 € 11.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č.1020180168 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 224,37 € 10.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č.118060472 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 41,21 € 10.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č. 20180006, 37-2018,Ing. Varjan Peter, Humenné IT služby Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 10.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č.118059575 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 105,89 € 09.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1801301230 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 347,84 € 09.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1801301231 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 246,02 € 09.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.8205963994, 35-2018 Slovak Telekom a.s bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 09.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 181132-34-2018, ESPIK GROUP s.ro Orlov Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 25,92 € 06.04.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č.180194 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 436,16 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.8018002775 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 59,07 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1817484 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 71,61 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.8018002973 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 31,72 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.155754 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 20,71 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1800113 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 39,64 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.118056738 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 40,81 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-30-2018, Antik Telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 2442018-31-2018, RVC Prešov Účtovné súvzťažnosti 2018 Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 RVC Prešov 31954120 Iné 29,50 € 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 7269050016-32-2018, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 57,00 € 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 20180423-33-2018, Tomáš Benek, Lieskovec Technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomáš Benek,Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č.492358013 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 208,64 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 389,19 € 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č.201802122 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 29,60 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
Fa č. 8018002525 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 49,11 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »