Fa č.8018009940 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
53,35 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018010195 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
57,55 € |
02.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018010677 - ŠJ - 20189 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
49,05 € |
15.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018010897 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
53,17 € |
23.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018011142 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
40,79 € |
29.11.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018011404 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
43,95 € |
07.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018011674 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
45,98 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018011704 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
54,65 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8203984201-19-2018, Slovak Telefon a.s Bratislava |
telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
09.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8205963994, 35-2018 Slovak Telekom a.s bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
09.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.9001106657-27-2018, Slov. pošta B. Bystrica |
Poštové poukážky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
36631124 |
Iné |
32,87 € |
21.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č118100852 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
112,52 € |
06.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č1817976 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/ Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
28,40 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č8018001573 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
50,99 € |
26.02.2018 |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 0177996506-17-2018, Antik Telekom a.s, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 1418000199-13-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 899,60 € |
19.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 7234121080-16-2018, SPP.a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 8202007932-10-2018, Slovak Telekom Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
09.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č.229010653-65-2018 Východosl. energetika a.s Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
341,05 € |
13.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 20180006-42-2018, Pavel Mrázek, Lackovce |
Revízia elektrospotrebičov ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
138,80 € |
25.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 21907953-151-2018, Nomiland s.r.o, Košice |
učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice |
36174319 |
Iné |
981,00 € |
29.11.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 2290106535-12-2018, Východ. energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
432,80 € |
19.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 7156061607-102-2018, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
04.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 8215997406-103-2018, Slovak telekom a.s. Bratislava |
Telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
06.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.10180050-154-2018,Mivex 3M s.r.o,Zamutov 33 |
OOÚ- Ochrana osobných údajov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
51693712 |
Iné |
90,00 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.20180021-153-2018, Ing. Varjan Peter |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.201803107-156-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Prevádzkové stroje ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
718,80 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.3218907710-104-2018, DOXX s.r.o |
stravné lístky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
759,60 € |
06.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fač. 201804, 131-2018, RVC Michalovce, Anna Cupaková |
Seminár |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
RVC Michalovce, Anna Cupáková |
35532882 |
Iné |
35,00 € |
02.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fač.0177996506-152-2018,Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |