Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č.8018009940 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 53,35 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
Fa č.8018010195 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 57,55 € 02.11.2018 05.11.2018 Faktúra
Fa č.8018010677 - ŠJ - 20189 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 49,05 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.8018010897 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 53,17 € 23.11.2018 28.11.2018 Faktúra
Fa č.8018011142 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 40,79 € 29.11.2018 12.12.2018 Faktúra
Fa č.8018011404 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 43,95 € 07.12.2018 12.12.2018 Faktúra
Fa č.8018011674 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 45,98 € 17.12.2018 17.12.2018 Faktúra
Fa č.8018011704 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 54,65 € 17.12.2018 17.12.2018 Faktúra
Fa č.8203984201-19-2018, Slovak Telefon a.s Bratislava telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 09.03.2018 12.03.2018 Faktúra
Fa č.8205963994, 35-2018 Slovak Telekom a.s bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 09.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č.9001106657-27-2018, Slov. pošta B. Bystrica Poštové poukážky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 Iné 32,87 € 21.03.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č118100852 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 112,52 € 06.06.2018 12.06.2018 Faktúra
Fa č1817976 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/ Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 28,40 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č8018001573 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 50,99 € 26.02.2018 27.02.2018 Faktúra
Fa. č. 0177996506-17-2018, Antik Telekom a.s, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
Fa. č. 1418000199-13-2018, H.E.S. s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 899,60 € 19.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa. č. 7234121080-16-2018, SPP.a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 104,00 € 06.03.2018 12.03.2018 Faktúra
Fa. č. 8202007932-10-2018, Slovak Telekom Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 09.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa. č.229010653-65-2018 Východosl. energetika a.s Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 341,05 € 13.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa.č. 20180006-42-2018, Pavel Mrázek, Lackovce Revízia elektrospotrebičov ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 138,80 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
Fa.č. 21907953-151-2018, Nomiland s.r.o, Košice učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 Iné 981,00 € 29.11.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa.č. 2290106535-12-2018, Východ. energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 432,80 € 19.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa.č. 7156061607-102-2018, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 18,00 € 04.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa.č. 8215997406-103-2018, Slovak telekom a.s. Bratislava Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa.č.10180050-154-2018,Mivex 3M s.r.o,Zamutov 33 OOÚ- Ochrana osobných údajov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 51693712 Iné 90,00 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa.č.20180021-153-2018, Ing. Varjan Peter Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa.č.201803107-156-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov Prevádzkové stroje ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov 44137761 Stavebné práce, opravárenské práce 718,80 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa.č.3218907710-104-2018, DOXX s.r.o stravné lístky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DOXX - Stravné lístky s.r.o 36391000 Iné 759,60 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fač. 201804, 131-2018, RVC Michalovce, Anna Cupaková Seminár Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 RVC Michalovce, Anna Cupáková 35532882 Iné 35,00 € 02.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fač.0177996506-152-2018,Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »