Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 7435276491-6-2018, SPP a.s. Bratislava Vyučotvanie plyn- dpbropis Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 189,68 € 22.01.2018 24.01.2018 Faktúra
Fa č. 8018002525 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 49,11 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
Fa č. 8200052274-1-2018, Slovak Telekom, Bratislava telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 05.01.2018 08.01.2018 Faktúra
Fa č. 8207963899-49-2018,Slovak Telekom a.s Bratislava Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,14 € 16.05.2018 25.05.2018 Faktúra
Fa č. 8209971658-62-2018, Slovak Telekom Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
Fa č. 8212098845-81-2018, Slovak Telekom a.s. Bratislava Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 11.07.2018 13.07.2018 Faktúra
fa č. 8214034715-93-2018, Slocvak Telekom Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 13.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 8217977652-117-2018, Slovak Telekom Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,37 € 09.10.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č. 8219971492-137-2018,Slovak Telekom a.s Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,28 € 08.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 8600024160-158-2018,SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 107,00 € 05.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa č. 89062018-78-2018, MUDr. V. Džurbala, Humenné Zdravotná prehliadka Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 MUDR. V. Džurbala 35513756 Iné 20,00 € 06.07.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č. 9001122952-53-2018, Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Poštové poukážky ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slov. pošta a.s.B. Bystrica 36631124 Iné 48,47 € 22.05.2018 25.05.2018 Faktúra
Fa č. 9022018-130-2018, Elarin, Trnkov 44 Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov 45240841 Iné 2 201,00 € 31.10.2018 02.11.2018 Faktúra
Fa č. č. 182253-63-2018, Espik Group s.r.o Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 25,92 € 12.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č.0332018-24-2018, Marek Huc, Humenné Oprava pračky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Marek Huc, Partizánska 22, Humenné 41831250 Iné 39,00 € 20.03.2018 29.03.2018 Faktúra
Fa č.1020180168 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 224,37 € 10.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č.1020180190 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 313,14 € 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
Fa č.1020180226 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 306,34 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
Fa č.1020180249 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 303,29 € 18.05.2018 22.05.2018 Faktúra
Fa č.1020180366 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 514,00 € 10.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č.1020180426 - ŠJ - 2018 - Horesko Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 137,32 € 05.10.2018 09.10.2018 Faktúra
Fa č.1020180501 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o., Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 580,95 € 16.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.11015574 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia s.r.o. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 60,71 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
Fa č.118002054 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 384,64 € 09.01.2018 16.01.2018 Faktúra
Fa č.118002055 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 191,34 € 09.01.2018 16.01.2018 Faktúra
Fa č.118005932 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 282,18 € 15.01.2018 16.01.2018 Faktúra
Fa č.118008852 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 25,20 € 19.01.2018 22.01.2018 Faktúra
Fa č.118010782 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 506,38 € 22.01.2018 22.01.2018 Faktúra
Fa č.118015569 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia s.r.o. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 68,52 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
Fa č.118023513 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 142,88 € 09.02.2018 12.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »