Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 184392,134-2018, Espik Group s.ro, Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 32,40 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 18597-142-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 Kuch. odpad, prístup k službe Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 22,80 € 14.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 184792-163-2018, Espik Group s.r.o, Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 19,44 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa č. 184953-168-2018, ESPIK GROUP s.r.o Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 19,44 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
Fa č. 201800532-22-2018, EUROGASTROP Prešov Oprava prev. stroja Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov 44137761 Iné 72,00 € 12.03.2018 29.03.2018 Faktúra
Fa č. 201801588-69-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov Oprava kotla ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov 44137761 Iné 346,08 € 22.06.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa.č.201803107-156-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov Prevádzkové stroje ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov 44137761 Stavebné práce, opravárenské práce 718,80 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa č. 201803381-173-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov Rozb. riad ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov 44137761 Iné 200,40 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
Fa č. 180001-101-2018, Gabriela Hakunová Snina Dar zo SF - životné jubileum Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Gabriela Hakunová 37006797 Iné 35,00 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 5720019353-58-2018, Generali poisťovňa a.s Poistenie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava 35709332 Iné 46,50 € 05.06.2018 19.06.2018 Faktúra
Fa č. 5720019353,157-2018,GENERALI Poisťovňa Poistné Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava 35709332 Iné 46,50 € 05.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa č. 1418001921-95-2018, H:E:S s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 610,93 € 13.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa. č. 1418000199-13-2018, H.E.S. s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 899,60 € 19.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa č. 1418000487-26-2018, H.E.S. s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 5 423,40 € 20.03.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 1418000774, 39-2018, H.E.s s.r.o Humenné teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 929,11 € 18.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 1417140200, 40-2018 H.E.S s.r.o.Humenné Teplo vyúčtovanie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 1418001061-51-2018, H.E.S. s .r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 2 348,62 € 16.05.2018 25.05.2018 Faktúra
Fa č. 1418001348-67-2018, H.E.S. s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 687,40 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č. 1418001635-82-2018, H.E.S. s.r.o Humenné teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 642,72 € 11.07.2018 13.07.2018 Faktúra
fa č. 1418002207-106-2018, H.E.S. s.r.o Humenné teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,42 € 19.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č. 1418002493-122-2018, H.E.S. s .r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 621,32 € 16.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č. 1418002779-149-2018, H.E.s s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 2 391,65 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
Fa č. 1418003065-171-2018, H.E.S. s .r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 050,11 € 17.12.2018 02.01.2019 Faktúra
Fa č. 1418003163-176-2018,H.E.S s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 5 290,01 € 27.12.2018 15.01.2019 Faktúra
Fa č. 2018026-71-2018, HATTECH s.r.o Humenné Deratizácia, dezinsekcia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 HATTECH s.r.o, Čsl.armády 19, Humenné 47502321 Iné 150,00 € 26.06.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č.1020180366 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 514,00 € 10.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa 1020180113 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 429,08 € 08.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.1020180168 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 224,37 € 10.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č.1020180190 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 313,14 € 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
Fa č.1020180226 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 306,34 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »