Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 7165613605-44-2017, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 21,00 € 05.05.2017 24.05.2017 Faktúra
Fa č. 7263860948-53-2017, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 06.06.2017 21.06.2017 Faktúra
Fa . č. 7175669659-64-2017, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.07.2017 12.07.2017 Faktúra
Fa č. 7145711268-77-2017, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 03.08.2017 04.08.2017 Faktúra
Fa. č. 7248945209-89-2017, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 17,00 € 06.09.2017 08.09.2017 Faktúra
Fa č. 7165720942-98-2017, SPP a.s, Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 51,00 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 7106186530-117-2017, SPP. a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 85,00 € 07.11.2017 10.11.2017 Faktúra
Fa č. 7219086279-139-2017, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 100,00 € 04.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 1712011-155-2017, Aglo Solutions, Bratislava Prevádzka domény Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Aglo solutions s.r.o., Bratislava 35973072 Stavebné práce, opravárenské práce 19,80 € 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-2-2017, Antik Telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Stavebné práce, opravárenské práce 0,03 € 06.01.2017 30.01.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-11-2017, Antik Telecom Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.02.2017 23.02.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-18-2017, Antik Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 07.03.2017 28.03.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-33-2017, Antik Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-43-2017, Antik Telecom s.r.o Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.05.2017 24.05.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-52-2017 Antik telecom s.r.o Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.06.2017 21.06.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-65-2017, Antik Telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 04.07.2017 12.07.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-76-2017, Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 03.08.2017 04.08.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-88-2017,Antik Telekom , Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.09.2017 08.09.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-101-2017, Antik Telecom Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-115-2017, Antik Telecom Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 07.11.2017 10.11.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-142-2017, Antik Telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 06.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 176058-112-2017, Datacomp s.r.o, Košice Počitač MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Datacomp s.r.o 36212466 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 471,00 € 02.11.2017 10.11.2017 Faktúra
Fa č. 221750499-47-2017, Hobla s.r.o Levice Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Hobla s.r.o 36268569 Iné 607,20 € 16.05.2017 24.05.2017 Faktúra
Fa č. 3217371622-90-2017, DOXX Žilina Stravné lístky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DOOX - Stravné lístky s.r.o 36391000 Iné 707,20 € 06.09.2017 08.09.2017 Faktúra
Fa č. 201701709-19-2017, krídla s.r.o Humenné Školské potreby - hmotná núdza Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 Iné 116,20 € 07.03.2017 28.03.2017 Faktúra
Fa č. 201707958-106-2017, Krídla s.r.o Humenné školské potreby HN Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 Iné 33,20 € 17.10.2017 02.11.2017 Faktúra
Fa č. 201708866-124-2017, Krídla s.r.o Humenné Školské potreby Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Krídla s.r.o, Mierova 94, 06601 Humenné 36466778 Iné 686,78 € 15.11.2017 21.11.2017 Faktúra
Fa č. 2017191-136-2017, Požiarny servis Humenné Revízia HP Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 36483923 Iné 250,40 € 01.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 1710035 - ŠJ - 2017 - DMJ Market dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 583,75 € 13.01.2017 17.01.2017 Faktúra
Fa č. 1710956 - ŠJ - 2017 - DMJ Market Vranov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 185,88 € 21.02.2017 28.02.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »