Fa č. 7165613605-44-2017, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,00 € |
05.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7263860948-53-2017, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
06.06.2017 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa . č. 7175669659-64-2017, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7145711268-77-2017, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
03.08.2017 |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 7248945209-89-2017, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7165720942-98-2017, SPP a.s, Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,00 € |
02.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7106186530-117-2017, SPP. a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,00 € |
07.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7219086279-139-2017, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
04.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1712011-155-2017, Aglo Solutions, Bratislava |
Prevádzka domény |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Aglo solutions s.r.o., Bratislava |
35973072 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19,80 € |
21.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-2-2017, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,03 € |
06.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-11-2017, Antik Telecom Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-18-2017, Antik Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
07.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-33-2017, Antik Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
07.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-43-2017, Antik Telecom s.r.o |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-52-2017 Antik telecom s.r.o Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.06.2017 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-65-2017, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-76-2017, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
03.08.2017 |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-88-2017,Antik Telekom , Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-101-2017, Antik Telecom Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
10.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-115-2017, Antik Telecom |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
07.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-142-2017, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
06.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 176058-112-2017, Datacomp s.r.o, Košice |
Počitač MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
471,00 € |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 221750499-47-2017, Hobla s.r.o Levice |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hobla s.r.o |
36268569 |
Iné |
607,20 € |
16.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 3217371622-90-2017, DOXX Žilina |
Stravné lístky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOOX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
707,20 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201701709-19-2017, krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby - hmotná núdza |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
Iné |
116,20 € |
07.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201707958-106-2017, Krídla s.r.o Humenné |
školské potreby HN |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
Iné |
33,20 € |
17.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201708866-124-2017, Krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 06601 Humenné |
36466778 |
Iné |
686,78 € |
15.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017191-136-2017, Požiarny servis Humenné |
Revízia HP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 |
36483923 |
Iné |
250,40 € |
01.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1710035 - ŠJ - 2017 - DMJ Market |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
583,75 € |
13.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1710956 - ŠJ - 2017 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
185,88 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |