Fa č. 8217977652-117-2018, Slovak Telekom |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,37 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8219971492-137-2018,Slovak Telekom a.s Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,28 € |
08.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fač.8221983270-160-2018,Slovak Telekom a.s. Bratislava |
telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,21 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7156061607-102-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
fa č. 7244039271-5-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,00 € |
22.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7435276491-6-2018, SPP a.s. Bratislava |
Vyučotvanie plyn- dpbropis |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,68 € |
22.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
fa č. 7214140362-9-2018, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
06.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 7234121080-16-2018, SPP.a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7269050016-32-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,00 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7239153249-45-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,00 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7244144367-59-2018, SPP a.s.Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7126037133-74-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7145977036-90-2018, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 7156061607-102-2018, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
04.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7289123266-110-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,00 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7294119683-135-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,00 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8600024160-158-2018,SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,00 € |
05.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1806017-61-2018, Aglo Solutions, Bratislava |
Prevádzka domény |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Aglo solutions s.r.o., Bratislava |
35973072 |
Iné |
19,80 € |
07.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 21907953-151-2018, Nomiland s.r.o, Košice |
učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice |
36174319 |
Iné |
981,00 € |
29.11.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-99-2018, Antik Telekom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-2-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-8-2018, Antik telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 0177996506-17-2018, Antik Telekom a.s, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-30-2018, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-47-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
fa č. 0177996506- 57-2018, Antik Telekom Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-73-2018, ANTIK TELEKOM s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-91-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-114-2018, ANTIK TELEKOM, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-133-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |