Fač.0177996506-152-2018,Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.3218907710-104-2018, DOXX s.r.o |
stravné lístky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
759,60 € |
06.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201807965-124-2018, Krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné, |
36466778 |
Iné |
879,56 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2018173, 159-2018, Požiarný servis, Humenné |
Revízia HP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 |
36483923 |
Iné |
174,70 € |
05.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1816251 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
621,07 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1810247 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
319,48 € |
15.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1810477 - ŠJ - 2018 - DMJ Market |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
175,20 € |
22.01.2018 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1811721 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
176,48 € |
09.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1813171 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
314,29 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1815014 - ŠJ - 2018 - DMJ Vranov nad /Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
414,80 € |
06.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č1817976 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/ Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
28,40 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1852065 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad / Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
45,62 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1818077 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
28,02 € |
14.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1852204 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
37,89 € |
14.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1853168 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
36,82 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1853471 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
47,85 € |
11.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1853723 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
19,09 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2018146-112-2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
296,36 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2018053,36-2018 Dumiro s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
326,85 € |
11.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2018054, 38-2018, Dumiro s.r.o Humenné |
Čistace prostriedky MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
379,30 € |
16.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2018161-121- 2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistace potreby MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
418,08 € |
16.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180261-123-2018, MJ Lekáreň, Humenné |
Poukážky zo SF- preventívno-zdravotná starostlivosť |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MJ Lekáreň s.r.o |
36502863 |
Iné |
930,00 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180848-174-2018, Lepal Technik |
Prv. stroje, náradie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Lepal Technik spol. s.r.o |
36505455 |
Iné |
954,54 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2018009-55-2018, LUMA-PRESS s.ro Humenné |
Kanc. potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné |
36508357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,40 € |
30.05.2018 |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 180226746-138-2018, ALZA.sk |
Tlačiarne |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ALZA.SK s.r.o Bratislava |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
345,60 € |
09.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 389,19 € |
28.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2210116325-80-2018,Vých. vodárenská spoločnosť a.s Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 473,29 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2124286003-113-2018, Východosl. vodárenská spoločnosť Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. vodárenská spoločnosť a.s, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
898,78 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2124531641-175-2018, Východ. vodárne Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 429,31 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201911840-144-2018, MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica |
Počitače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MB TECH BB s.r.o, Zvolenaká cesta 37, B. Bystrica |
36622524 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 234,00 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |