Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fač.0177996506-152-2018,Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa.č.3218907710-104-2018, DOXX s.r.o stravné lístky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DOXX - Stravné lístky s.r.o 36391000 Iné 759,60 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č. 201807965-124-2018, Krídla s.r.o Humenné Školské potreby Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné, 36466778 Iné 879,56 € 18.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č. 2018173, 159-2018, Požiarný servis, Humenné Revízia HP Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 36483923 Iné 174,70 € 05.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa č.1816251 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 621,07 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č.1810247 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 319,48 € 15.01.2018 16.01.2018 Faktúra
Fa č.1810477 - ŠJ - 2018 - DMJ Market dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 175,20 € 22.01.2018 22.01.2018 Faktúra
Fa č.1811721 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 176,48 € 09.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.1813171 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 314,29 € 07.05.2018 09.05.2018 Faktúra
Fa č.1815014 - ŠJ - 2018 - DMJ Vranov nad /Toplou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 414,80 € 06.07.2018 09.07.2018 Faktúra
Fa č1817976 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/ Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 28,40 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.1852065 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad / Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 45,62 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.1818077 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 28,02 € 14.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.1852204 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 37,89 € 14.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.1853168 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 36,82 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
Fa č.1853471 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 47,85 € 11.12.2018 12.12.2018 Faktúra
Fa č.1853723 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 19,09 € 17.12.2018 17.12.2018 Faktúra
Fa č. 2018146-112-2018, DUMIRO s.r.o Humenné Čistiace prostriedky ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 296,36 € 04.10.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č. 2018053,36-2018 Dumiro s.r.o Humenné Čistiace prostriedky ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 326,85 € 11.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 2018054, 38-2018, Dumiro s.r.o Humenné Čistace prostriedky MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 379,30 € 16.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 2018161-121- 2018, DUMIRO s.r.o Humenné Čistace potreby MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 418,08 € 16.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č. 20180261-123-2018, MJ Lekáreň, Humenné Poukážky zo SF- preventívno-zdravotná starostlivosť Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 MJ Lekáreň s.r.o 36502863 Iné 930,00 € 18.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č. 20180848-174-2018, Lepal Technik Prv. stroje, náradie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Lepal Technik spol. s.r.o 36505455 Iné 954,54 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
Fa č. 2018009-55-2018, LUMA-PRESS s.ro Humenné Kanc. potreby ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné 36508357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 77,40 € 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
Fa č. 180226746-138-2018, ALZA.sk Tlačiarne Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ALZA.SK s.r.o Bratislava 36562939 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 345,60 € 09.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 389,19 € 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 2210116325-80-2018,Vých. vodárenská spoločnosť a.s Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 473,29 € 06.07.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č. 2124286003-113-2018, Východosl. vodárenská spoločnosť Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. vodárenská spoločnosť a.s, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 898,78 € 04.10.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č. 2124531641-175-2018, Východ. vodárne Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 429,31 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
Fa č. 201911840-144-2018, MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica Počitače Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 MB TECH BB s.r.o, Zvolenaká cesta 37, B. Bystrica 36622524 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 234,00 € 16.11.2018 21.11.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »