Fa č. 31010518-25-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 31085518-66-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 31137018-148-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180774 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
228,06 € |
20.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-105-2018, Vých. energetika Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,74 € |
18.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492358004 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
230,25 € |
31.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 720191240-172-2018, VeMa Bratislava |
Vema licencia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
231,12 € |
18.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118044272 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
236,52 € |
15.03.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 18017-146-2018, Romanová Marta, Sačurov |
Detské plachty |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Romanová Mária-Zmiešaný tovar , Výroba textilných výrobkov |
40052931 |
Iné |
240,00 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301231 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
246,02 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201800465 - ŠJ - 2018 - Eastfood košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
249,00 € |
07.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5201800246 - ŠJ - 2018 - Eastfood Južná trieda Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
253,27 € |
31.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180480 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
253,58 € |
30.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492358031 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota Humenné |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
253,65 € |
29.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118064619 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
259,32 € |
16.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301905 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
261,60 € |
21.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201801407 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
269,20 € |
08.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492358037 -ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
276,74 € |
31.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118038229 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
279,12 € |
06.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118005932 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
282,18 € |
15.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118220918 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
292,67 € |
26.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2018146-112-2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
296,36 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 18040112-88-2018, WINTEX s.r.o |
Pracovné odevy ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné |
31700438 |
Iné |
297,74 € |
30.07.2018 |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1020180249 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
303,29 € |
18.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492358057 - ŠJ - 2018 - COOp Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
303,89 € |
30.11.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1020180226 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
306,34 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1020180190 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
313,14 € |
19.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-96-2018, Východ. energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
314,24 € |
17.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1813171 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
314,29 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1810247 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
319,48 € |
15.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |