Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č.5201802614 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 414,01 € 22.10.2018 26.10.2018 Faktúra
Fa č.1815014 - ŠJ - 2018 - DMJ Vranov nad /Toplou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 414,80 € 06.07.2018 09.07.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-167-2018 Východosl.energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 416,42 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
Fa č.180291 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 417,17 € 07.05.2018 09.05.2018 Faktúra
Fa č. 2018161-121- 2018, DUMIRO s.r.o Humenné Čistace potreby MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 418,08 € 16.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č.180428 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 418,62 € 29.06.2018 09.07.2018 Faktúra
Fa č.5201802615 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 426,80 € 22.10.2018 26.10.2018 Faktúra
Fa č.180638 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 428,05 € 07.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa 1020180113 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 429,08 € 08.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa.č. 2290106535-12-2018, Východ. energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 432,80 € 19.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa č.180194 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 436,16 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.118172725 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 455,23 € 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
Fa č.180040 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 462,32 € 09.02.2018 12.02.2018 Faktúra
Fa č.1801300575 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 477,73 € 09.02.2018 12.02.2018 Faktúra
Fa č.118159877 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 477,90 € 03.09.2018 26.09.2018 Faktúra
Fa č.1801300472 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 478,55 € 01.02.2018 12.02.2018 Faktúra
Fa č.118010782 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 506,38 € 22.01.2018 22.01.2018 Faktúra
Fa č.118159878 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 506,84 € 03.09.2018 26.09.2018 Faktúra
Fa č.1020180366 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 514,00 € 10.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č.180571 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 518,69 € 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
Fa č. 062018-170-2018, Martin tkáč Ohradzany Oprava drev. domček , pieskoviska Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Tkáč, Ohradzany 40120015 Iné 560,00 € 17.12.2018 02.01.2019 Faktúra
Fa č.492358024 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 566,47 € 31.05.2018 12.06.2018 Faktúra
Fa č.1020180501 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o., Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 580,95 € 16.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.118130091 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 589,90 € 17.07.2018 03.08.2018 Faktúra
Fa č. 18420823-141-2018, B2B Partner s.r.o Bratislava Kovové skrine Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 B2B PARTNER s.r.o 44413467 Iné 594,00 € 13.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č.1801303435 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 609,89 € 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
Fa č.1816251 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 621,07 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č. 20180005, 43-2018, Pavel Mrázek, Lackovce Revízia elektrospotrebičov MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 642,40 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
Fa č. 20180010-68-2018, Pavel Mrázek, Lackovce 217 Revízia bleskozvodov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 654,67 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č. 180100605-52-2018, Meru Sport s.r.o Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 MERUSPORT s.r.o 04753381 Stavebné práce, opravárenské práce 656,10 € 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »