Fa č.5201802614 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
414,01 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1815014 - ŠJ - 2018 - DMJ Vranov nad /Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
414,80 € |
06.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-167-2018 Východosl.energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,42 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180291 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
417,17 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2018161-121- 2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistace potreby MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
418,08 € |
16.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180428 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
418,62 € |
29.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201802615 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
426,80 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180638 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
428,05 € |
07.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa 1020180113 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
429,08 € |
08.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 2290106535-12-2018, Východ. energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
432,80 € |
19.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180194 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
436,16 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118172725 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
455,23 € |
17.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180040 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
462,32 € |
09.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801300575 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
477,73 € |
09.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118159877 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
477,90 € |
03.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801300472 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
478,55 € |
01.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118010782 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
506,38 € |
22.01.2018 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118159878 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
506,84 € |
03.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1020180366 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
514,00 € |
10.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180571 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
518,69 € |
08.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 062018-170-2018, Martin tkáč Ohradzany |
Oprava drev. domček , pieskoviska |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Tkáč, Ohradzany |
40120015 |
Iné |
560,00 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492358024 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
566,47 € |
31.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1020180501 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o., Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
580,95 € |
16.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118130091 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
589,90 € |
17.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 18420823-141-2018, B2B Partner s.r.o Bratislava |
Kovové skrine |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
B2B PARTNER s.r.o |
44413467 |
Iné |
594,00 € |
13.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801303435 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
609,89 € |
08.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1816251 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
621,07 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180005, 43-2018, Pavel Mrázek, Lackovce |
Revízia elektrospotrebičov MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
642,40 € |
25.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180010-68-2018, Pavel Mrázek, Lackovce 217 |
Revízia bleskozvodov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
654,67 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 180100605-52-2018, Meru Sport s.r.o |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MERUSPORT s.r.o |
04753381 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
656,10 € |
18.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |