Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č.5201800464 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 322,83 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.1810247 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 319,48 € 15.01.2018 16.01.2018 Faktúra
Fa č.1813171 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 314,29 € 07.05.2018 09.05.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-96-2018, Východ. energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 314,24 € 17.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č.1020180190 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 313,14 € 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
Fa č.1020180226 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 306,34 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
Fa č.492358057 - ŠJ - 2018 - COOp Jednota Humenné dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 303,89 € 30.11.2018 12.12.2018 Faktúra
Fa č.1020180249 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 303,29 € 18.05.2018 22.05.2018 Faktúra
Fa č. 18040112-88-2018, WINTEX s.r.o Pracovné odevy ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné 31700438 Iné 297,74 € 30.07.2018 02.08.2018 Faktúra
Fa č. 2018146-112-2018, DUMIRO s.r.o Humenné Čistiace prostriedky ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 296,36 € 04.10.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č.118220918 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 292,67 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
Fa č.118005932 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 282,18 € 15.01.2018 16.01.2018 Faktúra
Fa č.118038229 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 279,12 € 06.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.492358037 -ŠJ - 2018 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 276,74 € 31.07.2018 03.08.2018 Faktúra
Fa č.5201801407 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 269,20 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.1801301905 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 261,60 € 21.05.2018 22.05.2018 Faktúra
Fa č.118064619 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 259,32 € 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
Fa č.492358031 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota Humenné Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 253,65 € 29.06.2018 09.07.2018 Faktúra
Fa č.180480 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 253,58 € 30.07.2018 03.08.2018 Faktúra
Fa č. 5201800246 - ŠJ - 2018 - Eastfood Južná trieda Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 253,27 € 31.01.2018 01.02.2018 Faktúra
Fa č.5201800465 - ŠJ - 2018 - Eastfood košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 249,00 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.1801301231 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 246,02 € 09.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č. 18017-146-2018, Romanová Marta, Sačurov Detské plachty Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Romanová Mária-Zmiešaný tovar , Výroba textilných výrobkov 40052931 Iné 240,00 € 20.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č.118044272 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 236,52 € 15.03.2018 19.03.2018 Faktúra
Fa č. 720191240-172-2018, VeMa Bratislava Vema licencia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 31355374 Stavebné práce, opravárenské práce 231,12 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
Fa č.492358004 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota Humenné dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 230,25 € 31.01.2018 01.02.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-105-2018, Vých. energetika Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 228,74 € 18.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č.180774 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 228,06 € 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
Fa č. 31010518-25-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.03.2018 29.03.2018 Faktúra
Fa č. 31085518-66-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »