Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č.201900689 - ŠJ - 2018 - Organika s.r.o. Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 28,00 € 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
Fač. 201804, 131-2018, RVC Michalovce, Anna Cupaková Seminár Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 RVC Michalovce, Anna Cupáková 35532882 Iné 35,00 € 02.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 20180020,132-2018, Ing.Peter Varjan Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 02.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-133-2018, Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 184392,134-2018, Espik Group s.ro, Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 32,40 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 7294119683-135-2018, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 91,00 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 10180007-136-2018, Miroslav Kušnír, Kapušany Frezovanie kanalizácie v MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Miroslav Kušnír 47716819 Iné 930,00 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 8219971492-137-2018,Slovak Telekom a.s Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,28 € 08.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č1817976 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/ Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 28,40 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.1852065 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad / Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 45,62 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.157021 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 72,85 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.1800296 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 29,04 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.118209175- ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 167,32 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.180638 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 428,05 € 07.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.118206687 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 136,76 € 05.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.1818077 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 28,02 € 14.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.8018010677 - ŠJ - 20189 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 49,05 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.1852204 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 37,89 € 14.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.1020180501 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o., Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 580,95 € 16.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.1801304301 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 163,16 € 19.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.118216026 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 201,73 € 19.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č. 180226746-138-2018, ALZA.sk Tlačiarne Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ALZA.SK s.r.o Bratislava 36562939 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 345,60 € 09.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 1800187-139-2018, ENTER Sk s.r.o Humenné Antivírusový program Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ENTER SK s.r o Hviezdoslavova 1407/1,Humenné 45242461 Iné 75,53 € 09.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 180100013-140-2018, Mgr. Igor Fejko, Humenné Detské knihy Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo -Čas na ticho 45444544 Iné 744,43 € 13.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 18420823-141-2018, B2B Partner s.r.o Bratislava Kovové skrine Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 B2B PARTNER s.r.o 44413467 Iné 594,00 € 13.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 18597-142-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 Kuch. odpad, prístup k službe Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 22,80 € 14.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-143-2018, Východoslovenská energetika a.s. Košice Elektrická energoa Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 400,87 € 15.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 201911840-144-2018, MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica Počitače Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 MB TECH BB s.r.o, Zvolenaká cesta 37, B. Bystrica 36622524 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 234,00 € 16.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 20180467-145-2018, Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava Detský devený nábytok ATYP Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou 47136201 Iné 2 802,50 € 16.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 18017-146-2018, Romanová Marta, Sačurov Detské plachty Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Romanová Mária-Zmiešaný tovar , Výroba textilných výrobkov 40052931 Iné 240,00 € 20.11.2018 21.11.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »