Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
Fa č.1801300575 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 477,73 € 09.02.2018 12.02.2018 Faktúra
Fa č.5201800339 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 373,33 € 14.02.2018 16.02.2018 Faktúra
Fa č.8018001365 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 42,98 € 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
Fa č.5201800338 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 326,88 € 14.02.2018 16.02.2018 Faktúra
Fa č.118024689 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 94,04 € 12.02.2018 16.02.2018 Faktúra
Fa. č. 8202007932-10-2018, Slovak Telekom Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 09.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa č. 180179-11-2018, Espik Group s.r.o Orlov Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 19,44 € 12.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa.č. 2290106535-12-2018, Východ. energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 432,80 € 19.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa. č. 1418000199-13-2018, H.E.S. s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 899,60 € 19.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa č8018001573 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 50,99 € 26.02.2018 27.02.2018 Faktúra
Fa č.118028165 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 84,77 € 19.02.2018 27.02.2018 Faktúra
Fa č.1809380 - ŠJ - 2018 - CimbaĽak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 62,21 € 20.02.2018 27.02.2018 Faktúra
Fa č.1800046 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 30,33 € 28.02.2018 02.03.2018 Faktúra
Fa č.155486 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 83,41 € 28.02.2018 02.03.2018 Faktúra
Fa č.201801873 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 28,80 € 27.02.2018 02.03.2018 Faktúra
Fa č. 37947958-14-2018, Artedu spol. s.r.o, Košice Seminár ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Artedu spol. s.r.o Košice 46960333 Iné 15,00 € 23.02.2018 06.03.2018 Faktúra
Fa č. 20180004-15-2018, Ing. Varjan Peter IT práce Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing.Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
Fa č.5201800464 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 322,83 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa 1020180113 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 429,08 € 08.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.1811721 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 176,48 € 09.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.5201800465 - ŠJ - 2018 - Eastfood košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 249,00 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č. 180138 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 387,18 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.1812639 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 21,10 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.118038229 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 279,12 € 06.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.1812675 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 9,59 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.118036217 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 59,04 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.492358010 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 87,24 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.8018001820 - ŠJ - 2018 - PpaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 43,45 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa. č. 7234121080-16-2018, SPP.a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 104,00 € 06.03.2018 12.03.2018 Faktúra
Fa. č. 0177996506-17-2018, Antik Telekom a.s, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »