Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
Fa č.118059575 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 105,89 € 09.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.180194 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 436,16 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.8018002775 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 59,07 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1817484 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 71,61 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.8018002973 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 31,72 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.155754 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 20,71 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1800113 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 39,64 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.118056738 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 40,81 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1822773 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 21,85 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
Fa č.1801301230 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 347,84 € 09.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1801301231 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 246,02 € 09.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.118062464 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 130,51 € 12.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č.1020180168 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 224,37 € 10.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č.118060472 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 41,21 € 10.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č.8018003251 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 22,66 € 12.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č. 2018146-112-2018, DUMIRO s.r.o Humenné Čistiace prostriedky ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 296,36 € 04.10.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č.155840 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 56,78 € 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
Fa č.155840 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 56,78 € 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
Fa č.1020180190 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 313,14 € 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
Fa č.118064619 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 259,32 € 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
Fa č.8205963994, 35-2018 Slovak Telekom a.s bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 09.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 2018053,36-2018 Dumiro s.r.o Humenné Čistiace prostriedky ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 326,85 € 11.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 20180006, 37-2018,Ing. Varjan Peter, Humenné IT služby Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 10.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 2018054, 38-2018, Dumiro s.r.o Humenné Čistace prostriedky MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 379,30 € 16.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 1418000774, 39-2018, H.E.s s.r.o Humenné teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 929,11 € 18.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 1417140200, 40-2018 H.E.S s.r.o.Humenné Teplo vyúčtovanie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-41-2018, Vých. energetika a.s Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 395,99 € 24.04.2018 07.05.2018 Faktúra
Fa.č. 20180006-42-2018, Pavel Mrázek, Lackovce Revízia elektrospotrebičov ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 138,80 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
Fa č. 20180005, 43-2018, Pavel Mrázek, Lackovce Revízia elektrospotrebičov MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 642,40 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
Fa č. 1182203107-44-2018,ŠEVT a.s. B. Bystrica Osvedčenia o absolvovaní pred. vzd. v MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica 31331131 Iné 19,80 € 02.05.2018 07.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »