Fa č.1850597 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
52,82 € |
06.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302285 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
140,76 € |
13.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201803098 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
9,60 € |
08.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201801407 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
269,20 € |
08.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118105722 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
95,80 € |
11.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
fa č. 0177996506- 57-2018, Antik Telekom Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5720019353-58-2018, Generali poisťovňa a.s |
Poistenie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava |
35709332 |
Iné |
46,50 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 205330-60-2018, Reg. úrad VZ Prešov |
Mikrobiologický rozbor |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Reg. úrad VZ Ptrešov |
00610992 |
Iné |
88,00 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7244144367-59-2018, SPP a.s.Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1806017-61-2018, Aglo Solutions, Bratislava |
Prevádzka domény |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Aglo solutions s.r.o., Bratislava |
35973072 |
Iné |
19,80 € |
07.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8209971658-62-2018, Slovak Telekom Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
07.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. č. 182253-63-2018, Espik Group s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,92 € |
12.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20180010-64-2018, Ing. Peter Varjan, Humenné |
IT práce |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
12.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č.229010653-65-2018 Východosl. energetika a.s Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
341,05 € |
13.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 31085518-66-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418001348-67-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 687,40 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180010-68-2018, Pavel Mrázek, Lackovce 217 |
Revízia bleskozvodov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
654,67 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118110521 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
123,48 € |
18.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018005695 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
48,64 € |
21.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118110513 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
92,19 € |
18.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201801536 - ŠJ - 2018 - Eastfood Slovakia |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
189,43 € |
22.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180428 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
418,62 € |
29.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018005943 - ŠJ - 2018 - PPAC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
68,92 € |
06.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118122087 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
183,77 € |
06.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1815014 - ŠJ - 2018 - DMJ Vranov nad /Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
414,80 € |
06.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492358031 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota Humenné |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
253,65 € |
29.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.156391 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
21,85 € |
28.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302479 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
121,14 € |
28.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8018005980 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
37,39 € |
28.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.156374 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
86,73 € |
28.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |