Fa č. 1806017-61-2018, Aglo Solutions, Bratislava |
Prevádzka domény |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Aglo solutions s.r.o., Bratislava |
35973072 |
Iné |
19,80 € |
07.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 180226746-138-2018, ALZA.sk |
Tlačiarne |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ALZA.SK s.r.o Bratislava |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
345,60 € |
09.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
fa č. 0177996506- 57-2018, Antik Telekom Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-99-2018, Antik Telekom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-2-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-8-2018, Antik telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 0177996506-17-2018, Antik Telekom a.s, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-30-2018, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-47-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-73-2018, ANTIK TELEKOM s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-91-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-114-2018, ANTIK TELEKOM, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-133-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fač.0177996506-152-2018,Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 37947958-14-2018, Artedu spol. s.r.o, Košice |
Seminár ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Artedu spol. s.r.o Košice |
46960333 |
Iné |
15,00 € |
23.02.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302970 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
350,38 € |
03.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801303205 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
163,58 € |
17.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801300208 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
214,89 € |
19.01.2018 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801300472 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
478,55 € |
01.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801300575 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
477,73 € |
09.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301230 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
347,84 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301231 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
246,02 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301905 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
261,60 € |
21.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301909 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
159,09 € |
21.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302285 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
140,76 € |
13.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302479 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
121,14 € |
28.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302598 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
134,17 € |
16.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801303435 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
609,89 € |
08.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801304301 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
163,16 € |
19.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801304608 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
94,87 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |