Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 1806017-61-2018, Aglo Solutions, Bratislava Prevádzka domény Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Aglo solutions s.r.o., Bratislava 35973072 Iné 19,80 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
Fa č. 180226746-138-2018, ALZA.sk Tlačiarne Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ALZA.SK s.r.o Bratislava 36562939 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 345,60 € 09.11.2018 21.11.2018 Faktúra
fa č. 0177996506- 57-2018, Antik Telekom Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.06.2018 19.06.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-99-2018, Antik Telekom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-2-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.01.2018 08.01.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-8-2018, Antik telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.02.2018 07.02.2018 Faktúra
Fa. č. 0177996506-17-2018, Antik Telekom a.s, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-30-2018, Antik Telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-47-2018, Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 04.05.2018 07.05.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-73-2018, ANTIK TELEKOM s.r.o, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 04.07.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-91-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.08.2018 08.08.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-114-2018, ANTIK TELEKOM, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.10.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-133-2018, Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fač.0177996506-152-2018,Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa č. 37947958-14-2018, Artedu spol. s.r.o, Košice Seminár ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Artedu spol. s.r.o Košice 46960333 Iné 15,00 € 23.02.2018 06.03.2018 Faktúra
Fa č.1801302970 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 350,38 € 03.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č.1801303205 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 163,58 € 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
Fa č.1801300208 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 214,89 € 19.01.2018 22.01.2018 Faktúra
Fa č.1801300472 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 478,55 € 01.02.2018 12.02.2018 Faktúra
Fa č.1801300575 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 477,73 € 09.02.2018 12.02.2018 Faktúra
Fa č.1801301230 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 347,84 € 09.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1801301231 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 246,02 € 09.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.1801301905 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 261,60 € 21.05.2018 22.05.2018 Faktúra
Fa č.1801301909 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 159,09 € 21.05.2018 22.05.2018 Faktúra
Fa č.1801302285 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 140,76 € 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.1801302479 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 121,14 € 28.07.2018 09.07.2018 Faktúra
Fa č.1801302598 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 134,17 € 16.07.2018 03.08.2018 Faktúra
Fa č.1801303435 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 609,89 € 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
Fa č.1801304301 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 163,16 € 19.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.1801304608 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 94,87 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »