Fa č. 18040112-88-2018, WINTEX s.r.o |
Pracovné odevy ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné |
31700438 |
Iné |
297,74 € |
30.07.2018 |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 18040192-155-2018,WINTEX s.r.o Vranov nad Topľou |
Odevy MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné |
31700438 |
Iné |
351,25 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-3-2018, Vých. energetika a.s. , Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,68 € |
15.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 2290106535-12-2018, Východ. energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
432,80 € |
19.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-23-2018, Vých. energetika Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,61 € |
14.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-50-2018, Vých. energetika a.s. Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,42 € |
16.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č.229010653-65-2018 Východosl. energetika a.s Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
341,05 € |
13.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2290106535-84-2018, Vých.energetika, Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
354,44 € |
13.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-143-2018, Východoslovenská energetika a.s. Košice |
Elektrická energoa |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,87 € |
15.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 389,19 € |
28.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2210116325-80-2018,Vých. vodárenská spoločnosť a.s Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 473,29 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2124531641-175-2018, Východ. vodárne Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 429,31 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2124286003-113-2018, Východosl. vodárenská spoločnosť Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. vodárenská spoločnosť a.s, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
898,78 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-96-2018, Východ. energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
314,24 € |
17.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-41-2018, Vých. energetika a.s Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
395,99 € |
24.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-105-2018, Vých. energetika Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,74 € |
18.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-120-2018, Východosl. energetika, Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
355,52 € |
12.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-167-2018 Východosl.energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,42 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 720190265-87-2018, VEMA s.r.o Bratislava |
Aktualná verzia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,44 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 720190781-125-2018, Vema s.r.o , Bratislava |
Vema licencia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,44 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 720191240-172-2018, VeMa Bratislava |
Vema licencia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
231,12 € |
18.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 18070- 56-2018, TRIMEDICAL Pharm. D:S Michalovce |
Doprava deti autobusom na korčuľovanie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
TRIMEDICAL Pharm D.S |
44791623 |
Iné |
40,00 € |
30.05.2018 |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180140-21/2018, Tomino Snina |
Školské potreby - hmotná núdza |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomino Ing. Kirňaková, Snina |
32374232 |
Iné |
49,80 € |
09.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20181379-111-2018, T. Benek Lieskovec 130 |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomaš Benek , Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180423-33-2018, Tomáš Benek, Lieskovec |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180892-77-2018,Tomáš Benek, Lieskovec |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20181685-166-2018, Tomáš Benek Lieskovec |
technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 31010518-25-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 31085518-66-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 31113618-107-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
149,60 € |
19.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |