Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 18040112-88-2018, WINTEX s.r.o Pracovné odevy ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné 31700438 Iné 297,74 € 30.07.2018 02.08.2018 Faktúra
Fa č. 18040192-155-2018,WINTEX s.r.o Vranov nad Topľou Odevy MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné 31700438 Iné 351,25 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-3-2018, Vých. energetika a.s. , Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 402,68 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
Fa.č. 2290106535-12-2018, Východ. energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 432,80 € 19.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-23-2018, Vých. energetika Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 388,61 € 14.03.2018 29.03.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-50-2018, Vých. energetika a.s. Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 351,42 € 16.05.2018 25.05.2018 Faktúra
Fa. č.229010653-65-2018 Východosl. energetika a.s Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 341,05 € 13.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č.2290106535-84-2018, Vých.energetika, Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 354,44 € 13.07.2018 24.07.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-143-2018, Východoslovenská energetika a.s. Košice Elektrická energoa Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 400,87 € 15.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 389,19 € 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 2210116325-80-2018,Vých. vodárenská spoločnosť a.s Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 473,29 € 06.07.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č. 2124531641-175-2018, Východ. vodárne Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 429,31 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
Fa č. 2124286003-113-2018, Východosl. vodárenská spoločnosť Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. vodárenská spoločnosť a.s, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 898,78 € 04.10.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-96-2018, Východ. energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 314,24 € 17.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-41-2018, Vých. energetika a.s Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 395,99 € 24.04.2018 07.05.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-105-2018, Vých. energetika Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 228,74 € 18.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-120-2018, Východosl. energetika, Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 355,52 € 12.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-167-2018 Východosl.energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 416,42 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
Fa č. 720190265-87-2018, VEMA s.r.o Bratislava Aktualná verzia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 91,44 € 24.07.2018 24.07.2018 Faktúra
Fa č. 720190781-125-2018, Vema s.r.o , Bratislava Vema licencia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 91,44 € 18.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č. 720191240-172-2018, VeMa Bratislava Vema licencia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 31355374 Stavebné práce, opravárenské práce 231,12 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
Fa č. 18070- 56-2018, TRIMEDICAL Pharm. D:S Michalovce Doprava deti autobusom na korčuľovanie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 TRIMEDICAL Pharm D.S 44791623 Iné 40,00 € 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
Fa č. 20180140-21/2018, Tomino Snina Školské potreby - hmotná núdza Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomino Ing. Kirňaková, Snina 32374232 Iné 49,80 € 09.03.2018 29.03.2018 Faktúra
Fa č. 20181379-111-2018, T. Benek Lieskovec 130 Technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomaš Benek , Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 04.10.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č. 20180423-33-2018, Tomáš Benek, Lieskovec Technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomáš Benek,Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 20180892-77-2018,Tomáš Benek, Lieskovec Technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomáš Benek,Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 04.07.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č. 20181685-166-2018, Tomáš Benek Lieskovec technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomáš Benek,Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
Fa č. 31010518-25-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.03.2018 29.03.2018 Faktúra
Fa č. 31085518-66-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č. 31113618-107-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 149,60 € 19.09.2018 24.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »