Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 5590028368-94-2018, Ives Košice Služby IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ives Košice, Čsl. armády 20, 04018 Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,65 € 13.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 31010518-25-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.03.2018 29.03.2018 Faktúra
Fa č. 31085518-66-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č. 31113618-107-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 149,60 € 19.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č. 31137018-148-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 205330-60-2018, Reg. úrad VZ Prešov Mikrobiologický rozbor Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Reg. úrad VZ Ptrešov 00610992 Iné 88,00 € 05.06.2018 19.06.2018 Faktúra
Fa č. 2018103-86-2018, Reg úrad ver. zdrav. Humenné Odber sterov ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Regionálny úrad Vz Humenné 00611018 Iné 56,00 € 24.07.2018 24.07.2018 Faktúra
Fa č. 180100605-52-2018, Meru Sport s.r.o Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 MERUSPORT s.r.o 04753381 Stavebné práce, opravárenské práce 656,10 € 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
Fa č. 1092018-109-2018, J. Karandušovský, Humenné Vyťahy Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 J. Karandušovský, Oprava a odb. prehliadky výťahov 14297396 Iné 79,80 € 29.09.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č. 0122018-28-2018, J. Karandušovský, Humenné Vyťahy Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné 14297396 Iné 79,80 € 27.03.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 0612018-70-2018, J.Karandušovský, Humenné Vyťahy Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné 14297396 Iné 79,80 € 25.06.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č. 1572018-165-2018. J. Karandušovský,Humenné Vyťahy Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné 14297396 Iné 79,20 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
Fa č. 2180181-127-2018, Miroslav Sokol - OPTIMAX Košice Údržba kop. strojov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Miroslav Sokol -OPTIMAX Košice 14394979 Iné 38,00 € 29.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č. 508180520-147-2018, BENJAMIN s.r.o, Buchlovice Učebníé pomocky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice 25523414 Iné 925,44 € 20.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 508180556-150-2018, Benjamín s.r.o, Buchlovice Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice 25523414 Stavebné práce, opravárenské práce 72,56 € 29.11.2018 29.11.2018 Faktúra
Fa č.8018008471 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 46,45 € 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
Fa č.8018000399 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 47,68 € 22.01.2018 22.01.2018 Faktúra
Fa č.8018000544 - ŠJ - 2018 - PPaC a.s. HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 76,72 € 30.01.2018 01.02.2018 Faktúra
Fa č.8018000870 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 56,91 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
Fa č.8018001103 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 45,58 € 06.02.2018 12.02.2018 Faktúra
Fa č.8018001365 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 42,98 € 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
Fa č8018001573 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 50,99 € 26.02.2018 27.02.2018 Faktúra
Fa č.8018001820 - ŠJ - 2018 - PpaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 43,45 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.8018002309 - ŠJ - 2018 - PPAC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 39,75 € 15.03.2018 19.03.2018 Faktúra
Fa č. 8018002525 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 49,11 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
Fa č.8018002775 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 59,07 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.8018002973 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 31,72 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.8018003251 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 22,66 € 12.04.2018 12.04.2018 Faktúra
Fa č.8018003482 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 62,71 € 20.04.2018 09.05.2018 Faktúra
Fa č.8018003734 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 53,35 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »