Fa č. 172842, 147-2017 ESPIK GROUP s.r.o Orlov 133 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,20 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 1012017- 60-2017J. Karandušovský Humenné |
Výťahy odborná skúška |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
260,00 € |
27.06.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1142017-97-2017, J. Karandušovský humenné |
Výťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
J. Karandušovský, Nám. Slobody 61, Humenné |
14297396 |
Iné |
85,80 € |
27.09.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0142017-28-2017, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0642017-61-2017, J. Karandušovský Humenné |
Výťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.06.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa. č 1562017, 145-2017, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
J. Karandušovský, Oprava a odb. prehliadky výťahov |
14297396 |
Iné |
88,10 € |
08.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20170820-110-2017, Lepal Technik |
Vysavače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Lepal Technik spol. s.r.o |
36505455 |
Iné |
278,00 € |
31.10.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017522- 126-2017, Jana Kabatová, Humenné |
Vysavače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jana Kabatová |
46553274 |
Iné |
358,00 € |
16.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 21-78-2017, Jozef Burda, Humenné |
Vymaľovanie priestorov MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Burda, SNP 20, 066 01 Humenné |
41083229 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
745,55 € |
03.08.2017 |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20170010-116-2017,Ing. Varjan Peter |
Výber počitačov, licencie, inštalacia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
31.10.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201702832-111-2017, EUROGASTROP Prešov |
Vybavenie kuchyne |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
903,80 € |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017133-86-2017, Mestské kultúrne stredisko Humenné |
Vstupenky na koncert zo SF |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1, Humenné |
00351865 |
Iné |
160,00 € |
28.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2122291945-32-2017, Vých. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 329,28 € |
05.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2210090099-66-2017, Východosl. vodárenská spol. Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 327,46 € |
04.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2122942467-99-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
750,60 € |
02.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2123181041-156-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 238,47 € |
27.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. č. 720171220-71-2017, Vema s.r.o Bratislava |
Vema licencia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
180,00 € |
13.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 720170980-42-2017, Vema s.r.o Bratislava |
Vema |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,00 € |
27.04.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 320170675-92-2017, VEMA s.r.o, Bratislava |
Vema |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,00 € |
18.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1372017-130-2017, Jan Matta pavlisko, Závadka |
Váhy, teplomery |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ján Matta-Pavlisko, Oprava predaj, montáž váh, Závadka 30 |
41579429 |
Iné |
302,40 € |
24.11.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa č. 2170084-40-2017, Optimax Košice |
Údržba kopirovacích strojov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
OPTIMAX, Tokajícka 4, Košice |
14394979 |
Iné |
49,00 € |
24.04.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 221750499-47-2017, Hobla s.r.o Levice |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hobla s.r.o |
36268569 |
Iné |
607,20 € |
16.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa .č. 171313610-62-2017, STIEFEL EUROCARD |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
Iné |
424,00 € |
27.06.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2017070117-120-2017, Dráčik -DIVI |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dráčik DIVI s.r.o, Gajova 13, Bratislava, prev.: OC Humenné Štefánikova 24 |
46118985 |
Iné |
774,56 € |
09.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 9002017-135-2017, Elarin s.r.o Prešov |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov |
45240841 |
Iné |
986,00 € |
30.11.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2171463-137-2017, Taktik vydavateľstvo Košice |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o,Košice |
45258767 |
Iné |
995,34 € |
01.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fač. 11700009-140-2017, ENI 2016 s.r.o |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ENI2016 s.r.o |
50544632 |
Iné |
660,00 € |
04.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 170102727-80-2017,Hladamfarby sk. Nitra |
tonery |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hladamfarby .sk s.r. o, Nábrežie mládeže 9, 949 01 Nitra |
46534831 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
149,60 € |
07.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20170405-96-2017, Tlačiareň IRIS Bratislava |
Tlačiva ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tlačiareň IRIS s.r.o, |
48058629 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,00 € |
22.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1172208324-79-2017, ŠEVT a.s, B Bystrica |
Tlačiva |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica |
31331131 |
Iné |
30,38 € |
04.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |