Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 1417140200, 40-2018 H.E.S s.r.o.Humenné Teplo vyúčtovanie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-99-2018, Antik Telekom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-2-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.01.2018 08.01.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-8-2018, Antik telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.02.2018 07.02.2018 Faktúra
Fa. č. 0177996506-17-2018, Antik Telekom a.s, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-30-2018, Antik Telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-47-2018, Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 04.05.2018 07.05.2018 Faktúra
fa č. 0177996506- 57-2018, Antik Telekom Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.06.2018 19.06.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-73-2018, ANTIK TELEKOM s.r.o, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 04.07.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-91-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.08.2018 08.08.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-114-2018, ANTIK TELEKOM, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.10.2018 11.10.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-133-2018, Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fač.0177996506-152-2018,Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa č.1800012 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 5,85 € 31.01.2018 01.02.2018 Faktúra
Fa č.201900690 - ŠJ - 2018 - Organika s.r.o. Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 7,20 € 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
Fa č.201901328 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 7,20 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
Fa č. 5041702262-4-2018, Poradca podnikateľa, Žilina Finančný spravodajca Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Razusa 23A,.Žilina 31592503 Iné 7,45 € 16.01.2018 24.01.2018 Faktúra
Fa č.1822691 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 8,09 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
Fa č. 7126037133-74-2018, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 04.07.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č. 7145977036-90-2018, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 03.08.2018 08.08.2018 Faktúra
Fa č.1812675 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 9,59 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.201803098 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 9,60 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č. 7244144367-59-2018, SPP a.s.Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 10,00 € 05.06.2018 19.06.2018 Faktúra
Fa č.1833315 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 11,71 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.1833367 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 12,42 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.155376 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 14,30 € 31.01.2018 01.02.2018 Faktúra
Fa č. 37947958-14-2018, Artedu spol. s.r.o, Košice Seminár ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Artedu spol. s.r.o Košice 46960333 Iné 15,00 € 23.02.2018 06.03.2018 Faktúra
Fa č.201901327 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 15,40 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
Fa č. 201802919 - ŠJ - 2018 - Organika s.r.o. Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 15,60 € 30.05.2018 30.05.2018 Faktúra
Fa č.201901007 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 15,60 € 28.11.2018 28.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »