Fa č. 1418000487-26-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 423,40 € |
20.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418003163-176-2018,H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 290,01 € |
27.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418000774, 39-2018, H.E.s s.r.o Humenné |
teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 929,11 € |
18.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa. č. 1418000199-13-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 899,60 € |
19.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418003065-171-2018, H.E.S. s .r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 050,11 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180467-145-2018, Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava |
Detský devený nábytok ATYP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
2 802,50 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418002779-149-2018, H.E.s s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 391,65 € |
23.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418001061-51-2018, H.E.S. s .r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 348,62 € |
16.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 9022018-130-2018, Elarin, Trnkov 44 |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov |
45240841 |
Iné |
2 201,00 € |
31.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418001348-67-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 687,40 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180320-98-2018, Drevokom , Čičava 314 |
detský nábytok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
1 675,00 € |
31.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418001635-82-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 642,72 € |
11.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418002493-122-2018, H.E.S. s .r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 621,32 € |
16.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1418001921-95-2018, H:E:S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 610,93 € |
13.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
fa č. 1418002207-106-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,42 € |
19.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2210116325-80-2018,Vých. vodárenská spoločnosť a.s Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 473,29 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2124531641-175-2018, Východ. vodárne Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 429,31 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 389,19 € |
28.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201911840-144-2018, MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica |
Počitače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MB TECH BB s.r.o, Zvolenaká cesta 37, B. Bystrica |
36622524 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 234,00 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 21907953-151-2018, Nomiland s.r.o, Košice |
učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice |
36174319 |
Iné |
981,00 € |
29.11.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180848-174-2018, Lepal Technik |
Prv. stroje, náradie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Lepal Technik spol. s.r.o |
36505455 |
Iné |
954,54 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180261-123-2018, MJ Lekáreň, Humenné |
Poukážky zo SF- preventívno-zdravotná starostlivosť |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MJ Lekáreň s.r.o |
36502863 |
Iné |
930,00 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 10180007-136-2018, Miroslav Kušnír, Kapušany |
Frezovanie kanalizácie v MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Kušnír |
47716819 |
Iné |
930,00 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 508180520-147-2018, BENJAMIN s.r.o, Buchlovice |
Učebníé pomocky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice |
25523414 |
Iné |
925,44 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2124286003-113-2018, Východosl. vodárenská spoločnosť Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. vodárenská spoločnosť a.s, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
898,78 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201807965-124-2018, Krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné, |
36466778 |
Iné |
879,56 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201802061 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
834,93 € |
06.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.3218907710-104-2018, DOXX s.r.o |
stravné lístky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
759,60 € |
06.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 180100013-140-2018, Mgr. Igor Fejko, Humenné |
Detské knihy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo -Čas na ticho |
45444544 |
Iné |
744,43 € |
13.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180365 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
726,61 € |
06.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |