Faktúra č. 34131037

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 34131037
  • Popis fakturovaného plnenia: prefakturácia vodného
  • Dátum doručenia: 23.01.2014
  • Celková hodnota: 67,42 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2014
  • Poznámka: