8200012121 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,32 € |
31.12.2017 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3008000439 |
Faktúra za prepravu osôb za december 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
31.12.2017 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17452/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad DECEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 549,67 € |
31.12.2017 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17453/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad DECEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.12.2017 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1192017 |
Faktúra za právne služby DECEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Iné |
119,50 € |
31.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17922/17 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
594,98 € |
31.12.2017 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017108 |
Faktúra za preventívar pre 7.,8.,9.,10.,11.,12. mesiac 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
31.12.2017 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9001086330 |
Faktúra za poštové služby DECEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
87,40 € |
31.12.2017 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293917764 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,09 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293917765 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,42 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293917762 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,56 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293917763 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,80 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293917760 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 526,24 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293917761 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,77 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,82 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,58 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
692,26 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
441,26 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3010036592 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,19 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5041702662 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
7,45 € |
31.12.2017 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |