4484084141 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,30 € |
31.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4484084142 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
31.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4484084143 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,60 € |
31.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4484084140 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
31.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180076 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
130,73 € |
31.12.2018 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17994/18 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad DECEMBER 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 834,74 € |
31.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17995/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad DECEMBER 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11800342 |
Mesačný paušálny poplatok za odchyt psov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6180787 |
Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4,20 € |
31.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223982234 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,05 € |
31.12.2018 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180014 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.12.2018 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20411898 |
Finančný bonus za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,40 € |
31.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9001182304 |
Faktúra za poštové služby DECEMBER 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
326,45 € |
31.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18542/18 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7293021267 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
374,44 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7293753981 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
235,31 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7294511844 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,86 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7293021266 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 259,66 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7294511845 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,48 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7284216633 |
Faktúra za elektrinu PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,16 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |