7292910856 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,22 € |
31.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5041802199 |
Faktúra za predplatné - Finančný spravodajca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
14,90 € |
31.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4264050995 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
616,63 € |
31.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4264050994 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-53,71 € |
31.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4264050992 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-387,50 € |
31.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4264050993 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-104,44 € |
31.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
xxx |
Rámcová zmluva o dodaní tovaru |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2018 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
xxx |
Rámcová zmluva o dodaní tovaru |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2018 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
xxx |
Rámcová zmluva o dodaní tovaru |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2018 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
900051991 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OTP banka |
31318916 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2018 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19300/18 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
319,73 € |
31.12.2018 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19204/18 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2018 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2018 |
Objednávka LED panelov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
210,61 € |
30.12.2018 |
|
|
30.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
8101935807 |
Faktúra za účtovníctvo ROPO a Obcí |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
28.12.2018 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180249 |
Faktúra za potlač igelitových tašiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky |
44472838 |
Iné |
388,80 € |
26.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,16 € |
23.12.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18850011 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
119,80 € |
22.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223606542 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,73 € |
21.12.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
210811820 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
29,98 € |
21.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1812136425 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
20.12.2018 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |