102/2019 |
Objednávka na vyhotovenie výškopisného a polohopisného zamerania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
19096 |
Faktúra za vyhotovenie etiketov na kompostéry |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
182,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190029 |
Faktúra za GP na oddelenie pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
234,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119181450 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
79,20 € |
16.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
042/19 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
542,85 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201994 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019241 |
Faktúra za ročný licenčný poplatok - kataster 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
15.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21921478 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
15.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112068 |
Faktúra za fotopapier pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,24 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063 |
Faktúra za tanečné vystúpenie s názvom "Sedemdesiatsedem verbunkov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 000,00 € |
14.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019 |
Objednávka fotopapiera |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,24 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
100/2019 |
Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
0,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
98/2019 |
Objednávka na vykonanie verejného obstarávania k projektu "Rekonštrukcia historického parku" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
0,00 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
97/2019 |
Objednávka na vyhotovenie výškopisného a polohopisného zamerania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
0,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
FM1951089 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
89,89 € |
08.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19093 |
Faktúra za reklamné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19092 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19100043 |
Faktúra za výrobu fotomapy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
359,00 € |
07.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6816228857 |
Poistenie majetku obce - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,63 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/616 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
240,00 € |
07.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |