4474344135 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192207056 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
01.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019731 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190044 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
288,68 € |
31.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
219,00 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065 |
Faktúra za právne služby JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
445190282 |
Faktúra za nájom pozemkov podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
481,24 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190013 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9358/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 143,29 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9359/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238521291 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,06 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11900218 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293612199 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,68 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7292426434 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
297,92 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7294054801 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,88 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293765808 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,58 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7292426435 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,07 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293765809 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,90 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9001244941 |
Faktúra za poštové služby JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
200,50 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7227237510 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |