9851/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
487,58 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190423 |
Faktúra za náhradné diely do krovinorezov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
308,00 € |
30.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190651 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,80 € |
30.07.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19070320 |
Faktúra za letecké fotografie pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
82,80 € |
30.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OZ/17/2019 |
Mandátna zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
0,00 € |
30.07.2019 |
01.08.2019 |
|
30.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
190895 |
Faktúra za zriadenie webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 368,00 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190669 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
88,04 € |
29.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019 |
Objednávka na hasičskú výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
1 686,35 € |
26.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
2019201194 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900021171 |
Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/087/ZVP033 |
Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Kultúra, média, tlač |
2 000,00 € |
25.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
1192207121 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,70 € |
24.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FV196345 |
Faktúra za solárnu pouličnú lampu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
448,00 € |
24.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019 |
Objednávka na vykonanie projektovej dokumentácie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP |
43012761 |
Iné |
0,00 € |
24.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
72/2019 |
Objednávka solárnej pouličnej lampy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
447,00 € |
24.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
20190051 |
Faktúra za publikáciu "Felvidéki Önkormányzati Almanach" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ARKHE, s.r.o. |
52293084 |
Kultúra, média, tlač |
225,00 € |
23.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900021090 |
Vyúčtovanie zálohovej platby VS: 1912288 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1907130607 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8238146537 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,17 € |
21.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |