17/2019 |
Objednávka na výrobu, demontáž a montáž stropného obloženia v kaštieľi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
0,00 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
17013/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
170398 |
Faktúra za klimatizáciu pre kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
44495943 |
Iné |
1 788,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
270,49 € |
30.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
17365/19 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu na r. 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.12.2019 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2019 |
Objednávka na vypracovanie výkaz-výmeru pre výstavbu kamerového systému |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
19-331-01834 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
2 200,00 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
19/2019 |
Objednávka na vypracovanie rozpočtu pre osvetlenie telocvične |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1900021090 |
Vyúčtovanie zálohovej platby VS: 1912288 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900021171 |
Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900029 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
euroAT, s.r.o. |
47462752 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
930,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190003 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190004 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190005 |
Faktúra za miesič na cesto pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastrogalaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
1 171,20 € |
01.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900054 |
Faktúra za skartovač pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,60 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190006 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190007 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190013 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190016 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,83 € |
16.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |