Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2/2019 Objednávka na skartovač pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Extreme Computers Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 95,60 € 03.01.2019 03.01.2019 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
1020191127 Faktúra za penidlo pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Firesystem, s.r.o. 44543697 Iné 494,00 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra
1020193007 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Firesystem, s.r.o. 44543697 Iné 244,50 € 27.08.2019 28.08.2019 Faktúra
36/2019 Objednávka syntetického penidla pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Firesystem, s.r.o. 44543697 Nájmy a prenájmy 464,00 € 26.04.2019 26.04.2019 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
80/2019 Objednávka na hasičskú výzbroj Streda nad Bodrogom 00331970 Firesystem, s.r.o. 44543697 Iné 232,50 € 26.08.2019 26.08.2019 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
95/2019 Objednávka na hasičskú výzbroj Streda nad Bodrogom 00331970 Firesystem, s.r.o. 44543697 Iné 232,50 € 02.10.2019 02.10.2019 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
19-331-01834 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Streda nad Bodrogom 00331970 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775 Iné 2 200,00 € 26.08.2019 26.08.2019 Zoltán Mento starosta obce Zmluva
VF19229 Faktúra za knihy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 FONI Book s.r.o. 45958602 Kultúra, média, tlač 17,20 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
FV1921424 Faktúra za LED balóny na majáles Streda nad Bodrogom 00331970 FP Interier, s.r.o. 44586426 Iné 28,55 € 09.05.2019 09.05.2019 Faktúra
3635/19 Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.03.2019 08.04.2019 Faktúra
3634/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 644,82 € 31.03.2019 08.04.2019 Faktúra
2715/19 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
2601/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 474,62 € 28.02.2019 18.03.2019 Faktúra
4254/19 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 36,00 € 31.03.2019 23.04.2019 Faktúra
2143/19 Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
4126/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 199,00 € 31.03.2019 15.04.2019 Faktúra
2142/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 559,04 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
4125/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 466,70 € 31.03.2019 15.04.2019 Faktúra
1248/19 Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 476,37 € 31.01.2019 18.02.2019 Faktúra
668/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 553,77 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra