2/2019 |
Objednávka na skartovač pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Extreme Computers |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,60 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1020191127 |
Faktúra za penidlo pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
494,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1020193007 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
244,50 € |
27.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019 |
Objednávka syntetického penidla pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Nájmy a prenájmy |
464,00 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
80/2019 |
Objednávka na hasičskú výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
232,50 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
95/2019 |
Objednávka na hasičskú výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
232,50 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
19-331-01834 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
2 200,00 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
VF19229 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
17,20 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV1921424 |
Faktúra za LED balóny na majáles |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FP Interier, s.r.o. |
44586426 |
Iné |
28,55 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3635/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3634/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 644,82 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2715/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
28.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2601/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
474,62 € |
28.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4254/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.03.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2143/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4126/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
199,00 € |
31.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2142/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 559,04 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4125/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
466,70 € |
31.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1248/19 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
476,37 € |
31.01.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
668/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 553,77 € |
31.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |