2/2019 |
Dodatok č. 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
01.06.2019 |
01.06.2019 |
|
01.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Futbalový klub TJ ŠM |
35513977 |
Iné |
17 000,00 € |
28.01.2019 |
|
31.12.2019 |
28.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
190005 |
Faktúra za miesič na cesto pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastrogalaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
1 171,20 € |
01.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2406628802 |
Poistná zmluva - poistenie verejného osvetlenia + budova kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
268,08 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2406628802 |
Poistenie majetku obce - krádež (kaštieľ) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
199,92 € |
01.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
268,08 € |
25.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2223922 |
Faktúra za tonery do tlačiarní - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,58 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2197023 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
118,60 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
118,60 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
31/2019 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,58 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
6/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gréckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
Iné |
8 974,75 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
192805154 |
Faktúra za zemný vrták pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
213,79 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
192805154 |
Faktúra za zemný vrták pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
213,79 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019 |
Objednávka na motorový zemný vrták |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
213,80 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
FA190796 |
Faktúra za sypký sorbent pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HAPPY END spol. s r.o. |
35710578 |
Iné |
71,28 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019 |
Objednávka na sypký sorbent |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HAPPY END spol. s r.o. |
35710578 |
Iné |
71,28 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
201922 |
Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HERNÁD, s.r.o. |
36570869 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
06.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190102553 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,98 € |
21.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190101925 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,09 € |
07.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |