Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
56/2019 Objednávka tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 264,10 € 12.06.2019 12.06.2019 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
1/2019 Objednávka rybárskych lístkov Streda nad Bodrogom 00331970 CONNECT - Marczibál Zsolt 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 02.01.2019 02.01.2019 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
114/2019 Objednávka tlačív pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 CONNECT - Marczibál Zsolt 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,50 € 29.11.2019 29.11.2019 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
19818004 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 97,36 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
19850003 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 282,96 € 28.03.2019 02.04.2019 Faktúra
19818003 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 73,02 € 19.03.2019 25.03.2019 Faktúra
19850002 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 276,09 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
19818002 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 194,72 € 21.02.2019 25.02.2019 Faktúra
19850001 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 184,24 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
19818001 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 153,42 € 17.01.2019 21.01.2019 Faktúra
19850004 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 288,19 € 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
19818005 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 73,02 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
19850005 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Nájmy a prenájmy 230,87 € 31.05.2019 06.06.2019 Faktúra
19818006 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 73,02 € 18.06.2019 21.06.2019 Faktúra
19850006 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 235,52 € 26.06.2019 04.07.2019 Faktúra
19850007 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 0,59 € 26.06.2019 04.07.2019 Faktúra
19818007 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 97,36 € 18.07.2019 26.07.2019 Faktúra
19850008 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 95,41 € 12.07.2019 01.08.2019 Faktúra
19818008 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 121,70 € 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
19850009 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 10,90 € 31.08.2019 11.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »