19818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
121,70 € |
24.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19850010 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
442,94 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19818010 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19850011 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
392,08 € |
31.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19818011 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
20.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
331,30 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19818012 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19850013 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
257,67 € |
20.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019013 |
Faktúra za práčku PHILCO - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
219,00 € |
05.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 269,99 € |
29.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 347,62 € |
11.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019 |
Zmluva o sponzorskom dare |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
30,00 € |
21.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2019052 |
Faktúra za kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
250,01 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 244,28 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068 |
Faktúra za záhradné náradia pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
29,89 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OZ/20/2019 |
Rámcová kúpna zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2019000725 |
Faktúra za krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
Iné |
120,90 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019 |
Objednávka krovinorezu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
Iné |
120,90 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
2019241 |
Faktúra za ročný licenčný poplatok - kataster 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
15.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019 |
Objednávka plexi rámu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DANTIK s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,60 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |