1-B-54 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Božena Bárányová |
|
Nájmy a prenájmy |
33,20 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
200618 |
Faktúra za kuchynský riad pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
41231082 |
Iné |
114,08 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200645 |
Faktúra za hrniec pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
41231082 |
Iné |
87,04 € |
25.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom, ul. Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
604,44 € |
31.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020 |
Objednávka súmrakového spínača |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
89,46 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
200103115 |
Faktúra za súmrakový spínač - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
89,46 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20090335 |
Faktúra za letecké video pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
250,80 € |
28.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020 |
Objednávka na zhotovenie Aerovidea pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
250,80 € |
25.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1/2020/NZ |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
22.01.2020 |
23.01.2020 |
|
22.01.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
200002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
01.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200003 |
Faktúra za poskytnutie poradenstva pri spracovaní projektu "River to river" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 500,00 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200006 |
Faktúra za poskytnuté poradenstvo pri spracovaní projektu "River to River" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 500,00 € |
03.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200015 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
29.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1560007269 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,52 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020 |
Objednávka tlačív |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
43/2020 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,60 € |
27.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
VF201756 |
Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,60 € |
28.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
48,68 € |
17.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |