20190554 |
Faktúra za náhradné diely na kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
385,90 € |
26.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190624 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
89,20 € |
29.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OZ/21/2019 |
Rámcová kúpna zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
69/2019 |
Objednávka zábavnej pyrotechniky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
0,00 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
19VF00002 |
Faktúra za stavebné práce na základe zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31 464,00 € |
31.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OZ/8/2019 |
Zmluva o dielo - I. časť predmetu zákazky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
27 232,10 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
OZ/9/2019 |
Zmluva o dielo - II. časť predmetu zákazky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 898,96 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2907 |
Zmluva o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
229 982,47 € |
17.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
1020190038 |
Faktúra za postrek proti komárom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Veterinárius s.r.o. |
31697496 |
Iné |
1 500,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019 |
Objednávka na vykonanie plošného postreku proti komárom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Veterinárius s.r.o. |
31697496 |
Iné |
0,00 € |
14.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
190343 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
129,60 € |
22.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190204 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,23 € |
27.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190155 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,80 € |
14.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190141 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
146,74 € |
07.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190016 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,83 € |
16.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190428 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
24.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190457 |
Faktúra za PC zostavu na OcÚ - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
216,95 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190450 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190484 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,80 € |
15.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190515 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
192,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |