20190325 |
Faktúra za internet Kolkáreň 9/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240665632 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,44 € |
31.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4450891412 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4450891413 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4450891414 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4450891415 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7294322161 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,76 € |
31.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293226994 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,15 € |
31.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293226995 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,60 € |
31.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2125564491 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
711,92 € |
16.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293932036 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
319,45 € |
31.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293614538 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
292,98 € |
31.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293614539 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,89 € |
31.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8242447810 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190360 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909129272 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8697065606 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4427587257 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4427587256 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |