Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019612 Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.04.2019 02.05.2019 Faktúra
2019656 Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 03.06.2019 05.06.2019 Faktúra
2019695 Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
2019731 Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.07.2019 02.08.2019 Faktúra
2019767 Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.08.2019 02.09.2019 Faktúra
2019803 Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.09.2019 07.10.2019 Faktúra
20190008 Faktúra za geometrické zameranie stavby "Požiarna garáž" Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 250,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
20190029 Faktúra za GP na oddelenie pozemku Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 234,00 € 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
2019538 Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 28.02.2019 04.03.2019 Faktúra
2019506 Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
2018468 Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 02.01.2019 03.01.2019 Faktúra
FV-190732/2019 Faktúra za hasičské prilby pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 TECHNO GROUP spol. s r.o. 35838213 Iné 1 159,20 € 04.06.2019 06.06.2019 Faktúra
20190208 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 ProIZS CZ s.r.o. Iné 1 774,88 € 03.07.2019 11.07.2019 Faktúra
20190395 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 ProIZS CZ s.r.o. Iné 1 686,35 € 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
190100182 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 PYROKOMPLET s.r.o. 36281280 Iné 74,68 € 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
1020193007 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Firesystem, s.r.o. 44543697 Iné 244,50 € 27.08.2019 28.08.2019 Faktúra
22009634 Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 NOMIland s. r. o. 36174319 Iné 450,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Faktúra
2019106 Faktúra za inštaláciu programu eKasa Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Arpád Molnár - POMO 33163928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 134,40 € 26.06.2019 08.07.2019 Faktúra
20190360 Faktúra za internet do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.10.2019 01.10.2019 Faktúra
20190394 Faktúra za internet do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Iné 11,62 € 01.11.2019 31.10.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »