19zf0056 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
10.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019 |
Objednávka na notebook |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
382,50 € |
10.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
190052 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
11.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190018 |
Faktúra za posypový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EP SLOVAKIA, s.r.o. |
50605836 |
Iné |
477,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019 |
Členské za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201903572 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,91 € |
14.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
xxx |
Mandátna zmluva - manažovanie projektu "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
1 920,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
7/2019 |
Objednávka korkovej nástenky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
124,80 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
8/2019 |
Objednávka plexi rámu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DANTIK s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,60 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
201901002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,00 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8210002143 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-10,51 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8436592615 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-286,03 € |
15.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1940539 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,09 € |
15.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
SPF19400868 |
Faktúra za korkové tabule |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
124,80 € |
15.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190016 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,83 € |
16.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
153,42 € |
17.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100550 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
17.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190525 |
Faktúra za LED panel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
210,61 € |
18.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
19.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71355722 |
Faktúra za administratívny poplatok za spríst. balíčka "Škôlka Komensky Plus" pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
21.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |