6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
30.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1040247184 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
192,26 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00002 |
Faktúra za stavebné práce na základe zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31 464,00 € |
31.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0062019 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
259,25 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190004 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
70,51 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1248/19 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
476,37 € |
31.01.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11900013 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7292331086 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,62 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7293756321 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,14 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7294513794 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
186,98 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7293336230 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 362,57 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7293336231 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
424,90 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7294513795 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,04 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9001194101 |
Faktúra za poštové služby január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
167,85 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011 |
Faktúra za ekonomické poradenstvo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
90,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2018 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2280001566 |
Faktúra za elektrinu - Kamenecká 8 (VO) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,15 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
668/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 553,77 € |
31.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
669/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |